Курс, семинар, тренинг ПРОФсеминар «Налоговое планирование и оптимизация финансовых потоков. Как эффективно вести бизнес в 2011-2012 г.г.»

Даты начала обучения

Продолжительность:
1 день (7 часов)

Стоимость обучения:

7 500 р. 7 500 р.

Добавить к сравнению

Программа курса

Программа ПРОФсеминара: 1. Анализ схем по оптимизации расчетов и финансирования:  Модель «идеального» холдинга. Практические рекомендации. Функции отдельных структурных единиц холдинга, их роль в финансовом и налоговом планировании;  Методы распределения налоговой нагрузки и денежных потоков: процентные и беспроцентные займы, вклады в уставный капитал, векселя, финансовая помощь и др.;  Безденежные расчеты: переводы долга, зачеты, использование векселей, платежи третьих лиц. Оптимизация налогообложения;  Оптимизация расходов при получении займов и кредитов, использовании в расчетах аккредитивов, задатка, залога;  Использование договоров цессии и факторинга. Роль штрафных санкций при оптимизации. 2. Анализ и риски схем по оптимизации налогов:  Последствия выхода Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» 3. Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж:  Формирование эффективной учетной политики (резервы, амортизационная премия, распределение расходов и доходов, сопоставимые кредитно-заемные договоры);  Налоговые расходы (маркетинг, управление, лицензионные платежи за товарный знак, реклама, логистика, коллекторские услуги, цессия и др.);  Убытки при присоединении и слиянии компаний;  Внутрихолдинговые перспективы по налогу на прибыль. 4. Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика:  Уплата НДС в рассрочку. Планирование НДС. Возмещение НДС. Особый переход права собственности и другие тонкости заключения договоров в целях оптимизации НДС;  Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой». Выделение, разделение, ликвидация и банкротство организаций с целью обеления бизнеса;  Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;  Применение трансфертного ценообразования. Риски при предоставлении скидок;  Оптимизация НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;  Применение опционов для налоговой оптимизации НДС;  Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга (слияние и разделение компаний, вклады в уставный капитал, риски продажи через «упрощенцев»). 5. Налоговые и юридические риски выплаты «серой» заработной платы. Схемы и методы ее легализации:  Налоговое планирование: аргументы «за» и «против». Зарплата в конверте.  Оптимизация «зарплатных» налогов через договор: какой договор заключить с физическим лицом: трудовой или гражданско-правовой? Использование договоров подряда и договоров возмездного оказания услуг. Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;  Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Документальное оформление операций. Арбитражная практика;  Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов: бонусная схема выплат, служебные командировки и служебные поездки, договор аренды или компенсация расходов за использование личного имущества работника;  Оптимизация налогообложения при формировании соцпакета для сотрудника (страхование, лечение, отдых, обучение, питание, проезд, сотовая связь). Беспроцентные займы. Подарки и материальная помощь. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. Выплаты членам Совета директоров. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;  Использование общественных организаций инвалидов, нерезидентной компании;  Расторгаем трудовой договор с работником: сокращение, увольнение по собственному желанию и по соглашению сторон. Кого увольнять нельзя? Как выгодней оформить взаимоотношения для предприятия. Перевод сотрудника на нижеоплачиваемую работу;  Другие схемы оптимизации, актуальные в 2011 г. 6. Принципы налогового планирования использования основных средств:  Управление стоимостью имущества посредством переоценки;  Деление имущества на составляющие, продажа «недостроя»;  Использование договоров аренды. Лизинговые схемы: оптимизация налогообложения, если имущество находится на балансе лизингодателя и лизингополучателя. Возвратный лизинг;  ПИФ, как инструмент контроля за недвижимостью. 7. Анализ применения фирм на УСН и ЕНВД, некоммерческих организаций. 8. Анализ применения оффшоров. Границы использования международных структур. 9. Показатели и расчет эффективности налогового планирования. 10. Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел.

Преподаватели

Ведет ПРОФсеминар: Митюкова Эльвира Сайфулловна - к.э.н., аттестованный аудитор, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер консалтинговой компании ООО «Академия успешного бизнеса», лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в число лучших лекторов России за 2008 год. Автор книг: «Антикризис. Практические рекомендации для собственников и руководителей компаний», «Налоговое планирование: анализ реальных схем в соответствии с законодательством», «Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством», «Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете», «Типичные ошибки в учете материалов», «Малый бизнес: налоги и отчетность» и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению.

Даты и места проведения

Даты начала обучения не определены.

Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.

 Подборка курсов на e-mail
Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies  🍪