Курс, семинар, тренинг
ПРОФсеминар «Налоговое планирование и оптимизация финансовых потоков. Как эффективно вести бизнес в 2011-2012 г.г.»
Даты начала обучения
Продолжительность:
1 день (7 часов)
Стоимость обучения:
7 500 р.
7 500 р.
Добавить к сравнению
Программа курса
Программа ПРОФсеминара:
1. Анализ схем по оптимизации расчетов и финансирования:
Модель «идеального» холдинга. Практические рекомендации. Функции отдельных структурных единиц холдинга, их роль в финансовом и налоговом планировании;
Методы распределения налоговой нагрузки и денежных потоков: процентные и беспроцентные займы, вклады в уставный капитал, векселя, финансовая помощь и др.;
Безденежные расчеты: переводы долга, зачеты, использование векселей, платежи третьих лиц. Оптимизация налогообложения;
Оптимизация расходов при получении займов и кредитов, использовании в расчетах аккредитивов, задатка, залога;
Использование договоров цессии и факторинга. Роль штрафных санкций при оптимизации.
2. Анализ и риски схем по оптимизации налогов:
Последствия выхода Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»
3. Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж:
Формирование эффективной учетной политики (резервы, амортизационная премия, распределение расходов и доходов, сопоставимые кредитно-заемные договоры);
Налоговые расходы (маркетинг, управление, лицензионные платежи за товарный знак, реклама, логистика, коллекторские услуги, цессия и др.);
Убытки при присоединении и слиянии компаний;
Внутрихолдинговые перспективы по налогу на прибыль.
4. Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика:
Уплата НДС в рассрочку. Планирование НДС. Возмещение НДС. Особый переход права собственности и другие тонкости заключения договоров в целях оптимизации НДС;
Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой». Выделение, разделение, ликвидация и банкротство организаций с целью обеления бизнеса;
Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;
Применение трансфертного ценообразования. Риски при предоставлении скидок;
Оптимизация НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;
Применение опционов для налоговой оптимизации НДС;
Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга (слияние и разделение компаний, вклады в уставный капитал, риски продажи через «упрощенцев»).
5. Налоговые и юридические риски выплаты «серой» заработной платы. Схемы и методы ее легализации:
Налоговое планирование: аргументы «за» и «против». Зарплата в конверте.
Оптимизация «зарплатных» налогов через договор: какой договор заключить с физическим лицом: трудовой или гражданско-правовой? Использование договоров подряда и договоров возмездного оказания услуг. Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;
Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Документальное оформление операций. Арбитражная практика;
Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов: бонусная схема выплат, служебные командировки и служебные поездки, договор аренды или компенсация расходов за использование личного имущества работника;
Оптимизация налогообложения при формировании соцпакета для сотрудника (страхование, лечение, отдых, обучение, питание, проезд, сотовая связь). Беспроцентные займы. Подарки и материальная помощь. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. Выплаты членам Совета директоров. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;
Использование общественных организаций инвалидов, нерезидентной компании;
Расторгаем трудовой договор с работником: сокращение, увольнение по собственному желанию и по соглашению сторон. Кого увольнять нельзя? Как выгодней оформить взаимоотношения для предприятия. Перевод сотрудника на нижеоплачиваемую работу;
Другие схемы оптимизации, актуальные в 2011 г.
6. Принципы налогового планирования использования основных средств:
Управление стоимостью имущества посредством переоценки;
Деление имущества на составляющие, продажа «недостроя»;
Использование договоров аренды. Лизинговые схемы: оптимизация налогообложения, если имущество находится на балансе лизингодателя и лизингополучателя. Возвратный лизинг;
ПИФ, как инструмент контроля за недвижимостью.
7. Анализ применения фирм на УСН и ЕНВД, некоммерческих организаций.
8. Анализ применения оффшоров. Границы использования международных структур.
9. Показатели и расчет эффективности налогового планирования.
10. Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел.
Преподаватели
Ведет ПРОФсеминар: Митюкова Эльвира Сайфулловна - к.э.н., аттестованный аудитор, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер консалтинговой компании ООО «Академия успешного бизнеса», лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в число лучших лекторов России за 2008 год. Автор книг: «Антикризис. Практические рекомендации для собственников и руководителей компаний», «Налоговое планирование: анализ реальных схем в соответствии с законодательством», «Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством», «Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете», «Типичные ошибки в учете материалов», «Малый бизнес: налоги и отчетность» и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению.
Даты и места проведения
Даты начала обучения не определены.