Курс, семинар, тренинг Командировки, расчеты с подотчетными лицами, представительские расходы.

Даты начала обучения

Продолжительность:
1 день

Стоимость обучения:

8 000 р.

Добавить к сравнению

Программа курса

Командировки, расчеты с подотчетными лицами, представительские расходы. Порядок оформления, отражение в бухгалтерском и налоговом учете

изучить общие требования к составлению учетной политики в соответствии с ПБУ 1/2008, рассмотреть особенности применения ПБУ 18/2002, анализ арбитражной практики и налоговых проверок

ВЫДАЮТСЯ СЕРТИФИКАТЫ ПО ЕЖЕГОДНОЙ 40 ЧАСОВОЙ ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ АТТЕСТОВАННЫХ БУХГАЛТЕРОВ ( правила оформления уточняйте до семинара)

НОВИКОВА Татьяна Александровна – к.э.н., доцент кафедры «Налоги и налогообложение» Московского городского университета управления Правительства Москвы, генеральный директор аудиторской фирмы, аттестованный налоговый консультант

  1. Понятие и виды служебных командировок в соответствии с законодательством РФ.
  2. Документальное оформление командировок: нормативная база, документы, установленные законодательством РФ.
  3. Порядок выдачи аванса на командировочные расходы, получение иностранной валюты со счета в банке, покупка иностранной валюты при отсутствии валютного счета, выдача корпоративной банковской карты, отчет по выданному авансу.
  4. Возмещение расходов на командировки: расходы по проезду, по найму жилого помещения, суточные.
  5. Учет расчетов с подотчетными лицами по расчетным и кредитным картам. Расчеты по корпоративным банковским картам
  6. Возврат неиспользованных подотчетных сумм, погашение задолженности по допущенному перерасходу, отражение в бухгалтерском учете и для целей налогообложения.
  7. Командировочные расходы по гражданско-правовым договорам.
  8. Особенности налогообложения командировочных расходов: налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, единый социальный налог.
  9. Особенности документального оформления и учета расчетов с подотчетными лицами: при однодневной командировке; при задержке сотрудника в командировке; при поездке в командировку на служебном транспорте; в других нестандартных ситуациях
  10. Особенности принятия к вычету НДС по командировочным расходам.
  11. Арбитражная практика по вопросам обоснованности командировочных расходов
  12. Порядок отражения покупок за наличные в бухгалтерском и налоговом учете. Особенности учета ГСМ. Учет НДС по товарам, работам, услугам, приобретенным за наличный расчет. Наиболее часто встречающиеся ошибки при составлении авансовых отчетов. Арбитражная практика.
  13. Представительские расходы: порядок отнесения затрат на представительские расходы в целях налогообложения.
  14. Основные условия, при которых затраты можно списывать как представительские на себестоимость продукции в целях налогообложения. Бухгалтерский учет затрат на представительские цели.
  15. Документальное оформление представительских расходов.
  16. Анализ ошибок, допускаемых при учете и налогообложении командировочных и представительских расходов: анализ и рекомендации по исправлению

Преподаватели

НОВИКОВА Татьяна Александровна – к.э.н., доцент кафедры «Налоги и налогообложение» Московского городского университета управления Правительства Москвы, генеральный директор аудиторской фирмы, аттестованный налоговый консультант

Даты и места проведения

Даты начала обучения не определены.

Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.

 Подборка курсов на e-mail
Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies  🍪