Курс, семинар, тренинг Командировки, расчеты с подотчетными лицами, представительские расходы. Порядок оформления, отражени

Программа курса

ООО «Учебный Центр «Бизнес Аспект» т/ф(495) 517-15-97 www.bi-aspekt.ru 31 января 2010 г. (10.00-17.00) ВЫДАЮТСЯ СЕРТИФИКАТЫ ПО ЕЖЕГОДНОЙ 40 ЧАСОВОЙ ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ АТТЕСТОВАННЫХ БУХГАЛТЕРОВ ( правила оформления уточняйте до семинара) 1. Понятие и виды служебных командировок в соответствии с законодательством РФ. 2. Документальное оформление командировок: нормативная база, документы, установленные законодательством РФ. 3. Порядок выдачи аванса на командировочные расходы, получение иностранной валюты со счета в банке, покупка иностранной валюты при отсутствии валютного счета, выдача корпоративной банковской карты, отчет по выданному авансу. 4. Возмещение расходов на командировки: расходы по проезду, по найму жилого помещения, суточные. 5. Учет расчетов с подотчетными лицами по расчетным и кредитным картам. Расчеты по корпоративным банковским картам 6. Возврат неиспользованных подотчетных сумм, погашение задолженности по допущенному перерасходу, отражение в бухгалтерском учете и для целей налогообложения. 7. Командировочные расходы по гражданско-правовым договорам. 8. Особенности налогообложения командировочных расходов: налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, единый социальный налог. 9. Особенности документального оформления и учета расчетов с подотчетными лицами: при однодневной командировке; при задержке сотрудника в командировке; при поездке в командировку на служебном транспорте; в других нестандартных ситуациях 10. Особенности принятия к вычету НДС по командировочным расходам. 11. Арбитражная практика по вопросам обоснованности командировочных расходов 12. Порядок отражения покупок за наличные в бухгалтерском и налоговом учете. Особенности учета ГСМ. Учет НДС по товарам, работам, услугам, приобретенным за наличный расчет. Наиболее часто встречающиеся ошибки при составлении авансовых отчетов. Арбитражная практика. 13. Представительские расходы: порядок отнесения затрат на представительские расходы в целях налогообложения. 14. Основные условия, при которых затраты можно списывать как представительские на себестоимость продукции в целях налогообложения. Бухгалтерский учет затрат на представительские цели. 15. Документальное оформление представительских расходов. 16. Анализ ошибок, допускаемых при учете и налогообложении командировочных и представительских расходов: анализ и рекомендации по исправлению Стоимость участия 8000 руб.Место проведения Москва, м. Динамо УЦБА Заявки на участие по тел. (495) 517-15-97 , 7305-304

Преподаватели

НОВИКОВА Татьяна Александровна – к.э.н., доцент кафедры «Налоги и налогообложение» Московского городского университета управления Правительства Москвы, генеральный директор аудиторской фирмы, аттестованный налоговый консультант

Даты и места проведения

Даты начала обучения не определены.

Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.

 Подборка курсов на e-mail
Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies  🍪