Курс, семинар, тренинг Кипр как сбалансированный инструмент налогового планирования. Практические вопросы сопровождения

Программа курса

Кипр и оффшоры как инструменты международного бизнеса.


•    Сравнительные характеристики основных оффшорных юрисдикций. Отличие классического оффшора от Кипра и Гонконга.
•    Обзор законодательства на примере БВО.
•    Отличия, скорость работы, стоимость поддержания и вопросы ликвидации.
•    Налог у источника и низкая репутация как основные отрицательные факторы использования оффшоров.
•    Кипр как уникальный инструмент налогового планирования.
•    Отсутствие налога у источника и наличие соглашения об избежании двойного налогообложения между РФ и Кипром как ключевые особенности данной юрисдикции.
Практические вопросы сопровождения и аудита кипрских компаний.
•    Налог на прибыль (Corporate Income Tax). Особенности и сроки уплаты.
•    Предварительный налог на прибыль (Preliminary Tax). Авансовые платежи (Installments) и возврат излишне уплаченных сумм.
•    Налог на оборону (Defence Contrubution Tax). Корреляция с налогом на прибыль.
•    Критерии отнесения дохода к активному и пассивному.
•    Штрафы и пени по налогу на прибыль и предварительному налогу.
•    НДС при торговых операциях с членами ЕС и прочими юрисдикциями. Использование механизма «reverse charge».
•    Проведение аудита. Раскрытие взаимозависимости компаний.
•    Документооборот и сроки изготовления сертификатов.
•    Особенности МСФО, которые могут негативно сказаться налоговых обязательствах компании.

Преподаватели

Вы сможете получить ответы на интересующие вопросы по данной тематике, пообщаться с коллегами и экспертами в области налогообложения и корпоративного права.

Даты и места проведения

Даты начала обучения не определены.

Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.

 Подборка курсов на e-mail
Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies  🍪