Курс, семинар, тренинг Оптимизация НДС

Программа курса

Вопросы программы и регламент:

09:30 - начало регистрации слушателей. 10:00 - начало занятий. 11:00-11:30 - кофе-пауза. 13:00-14:00 - обед. 17:00 - завершение программы обучения.

1. Обзор изменений законодательства: меры налоговой поддержки.

  • Ускоренное возмещение НДС;
  • Льготы для гостиниц;
  • Льготы для ИТ-компаний;
  • Льготы для организаций общественного питания;

2. НДС.

  • Оптимизация путем освобождения от обязанностей плательщика и использования необлагаемых операций, использования договорных отношений;
  • Экспортные операции, работы (услуги), местом реализации которых не является Россия, налоговые вычеты и льготы;
  • Управление НДС через реорганизацию;
  • Риски оптимизации НДС;

3. Оптимизация с помощью договорной работы.

  • Договоры комиссии;
  • Агентские договоры;
  • Договоры поручительства;
  • Давальческая схема;
  • Изменение предмета договора;
  • Заключение договоров с физлицами;
  • Штрафные санкции, убытки;

4. Оптимизация с помощью учетной политики и локальных актов.

  • Создание актуальной учетной политики;
  • Политика ценообразования;
  • Политика скидок и надбавок;

5. Оптимизация НДС через разделение доходов с НДС и без НДС и манипулирование добавленной стоимостью.

  • Перераспределение расходов между плательщиками и неплательщиками НДС;
  • Трансфертное ценообразование, в т.ч. разовые убыточные сделки с обоснованием цены;
  • Создание безНДСных доходов;
  • Ограничение использования: покупатели, реализацию которым по любым причинам можно производить без НДС, как их выявить или создать;

6. Бумажный НДС.

  • Особенности применения различных схем оптимизации НДС;
  • Успешная оптимизация НДС и разрывы налога у контрагентов второй и третьей очереди;
  • Продажа «бумажного НДС» отдельно от кэша;
  • Особенности НДС по товарам и услугам;
  • Нестандартные формы оплаты (векселя, отступное, новация договора, смена стороны в обязательстве для целей «бумажного НДС»);
  • Законные «бумажные» схемы оптимизации НДС;
  • Особенности применения схем;
  • Положительная судебная практика;
  • Отрицательная судебная практика;

7. Вычет «ввозного» НДС.

  • Условия принятия к вычету «ввозного» НДС;
  • Различные таможенные режимы;
  • Импорт через агентов (и иных посредников)
  • Отражение товаров в пути;
  • Отражение импорта в книге покупок и продаж;
  • Положительная судебная практика;
  • Отрицательная судебная практика;

Преподаватели

Шестакова Екатерина Владимировна
- кандидат юридических наук, PhD. Докторант РАНХиГС, автор многочисленных публикаций, в том числе книг по налоговым проверкам и налоговом планировании.

Даты и места проведения

Москва, ул. Кировоградская, д.11, Отель «SunFlower Парк» ****
23–24 декабря 2024
39 900 р.
Москва, ул. Кировоградская, д. 11, конференц-зал «Маринс Парк Отель»****
23–24 января 2025
39 900 р.
18–19 февраля 2025
39 900 р.
11–12 марта 2025
39 900 р.
7–8 апреля 2025
39 900 р.
21–22 мая 2025
39 900 р.
23–24 июня 2025
39 900 р.

Похожие курсы

Посмотреть все похожие курсы

Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.

 Подборка курсов на e-mail
Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies  🍪