Вебинар 28 февраля (10.00 - 13.30 мск.)
1. Подготовка предприятия к ВЭД.
Выбор системы налогообложения в 2025 году с учётом новых правил УСН. Разработка организационной структуры предприятия. Требования к достаточной осмотрительности при выборе партнера. Легализация документов. Приказ об учётной политике.
2. Внешнеторговый контракт для целей бухгалтерского и налогового учёта.
Характеристика основных условий оплаты по контракту. Смена валют в ходе сделки. Валютный и налоговый контроль сложных импортных и экспортных схем. Платежи через агентов – налоговые последствия. Примеры отработанных кейсов, разбор сложных ситуаций.
Базисные условия поставки. ИНКОТЕРМС 2020: особенности применения, способы минимизации рисков.
Налоговые последствия сделки. Момента перехода права собственности – основа учёта в ВЭД.
3. Формирование бухгалтерской стоимости основных средств, сырья (материалов), товаров, приобретенных по импортным контрактам, в соответствии с ФСБУ 5 и 26 Налоговая стоимость этих активов. Разбор на примере.
4. Место реализации работ (услуг) для целей НДС. Возможность вычета входного
налога при выполнении работ и услуг, местом реализации которых не является РФ
5. Обязанности российской организации как налогового агента по НДС: на что обратить внимание. Когда обязанности возникают, кто является агентом, правила уплаты и отчётности.
6. Формирование бухгалтерской стоимости экспортных товаров.
7. НДС при экспорте, в т.ч. в страны ЕАЭС: вопросы применения и возможность отказа
от ставки 0%, новые требования по документальному подтверждению ставки 0% и изменение момента определения налоговой базы по неподтвержденному экспорту с 01.01.2024.
Вычеты и корректировка налоговой базы.
Электронные сервисы ФНС России в помощь экспортерам.
8. Взаимосвязанные и контролируемые компании. Подача уведомлений и отчётность.
9. Ответы на вопросы
Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.
Подборка курсов на e-mail