Курс, семинар, тренинг Отчетность за 1 квартал 2023 года с учётом изменений в законодательстве

Даты начала обучения

Продолжительность:
2 дня (12 часов)

Стоимость обучения:

25 200 р.

Добавить к сравнению

Приглашаются:

  • Главные бухгалтеры, бухгалтеры, руководители и специалисты бухгалтерских служб.
  • Специалисты по налогообложению.
  • Аудиторы, руководители финансово-экономических служб.
  • Руководители и сотрудники бухгалтерских служб.

В ходе мероприятия Вы получите:

  • Обзор законодательных изменений и разъяснений контролирующих органов, которые необходимо учесть при подготовке отчётности за 1 квартал 2023 года.

В стоимость мероприятия входит:

  • Комплект авторских материалов, кофе-паузы.
  • Сертификат в объёме 12 часов

Формат обучения:

  • Очное с присутствием в центре повышения квалификации в г. Санкт-Петербург

В нашем центре предусмотрена гибкая система скидок:

*скидки НЕ суммируются

  • Зарегистрируйтесь и оплатите обучение заранее и получите скидку:
    за 60 дней до начала - скидка 20%
    за 45 дней до начала - скидка 15%
    за 30 дней до начала - скидка 10%
  • При участии 2-х специалистов и более от одной организации предоставляется скидка в размере 7%.

Оказывается помощь в бронировании гостиниц

Программа курса

Модуль 1. ЕНС, НДФЛ, ВЗНОСЫ

Единый налоговый платеж, единый налоговый счёт

Порядок уплаты налогов и взносов

  • Какие налоги, страховые взносы уплачиваются через внесение ЕНП, а какие отдельно.
  • В счет каких платежей и в какой очередности зачтут ЕНП.
  • В какие сроки и какими способами нужно вносить ЕНП.
  • Новые сроки уплаты налогов и подачи отчетности.
  • Уведомление об исчисленных налогах и альтернатива уведомлению на 2023 год; уведомление об уплате налога как основной документ для идентификации списания в счёт погашения налогового обязательства.
  • Упрощение заполнения платежных поручений с 2023 года.
  • Что можно сделать при положительном сальдо ЕНС и что будет при отрицательном сальдо: новые правила зачёта и возврата налоговых платежей.

НДФЛ

  • Кардинальные изменения порядка формирования отчётности и перечисления НДФЛ.
  • Дата признания дохода по заработной плате в 2023 году.
  • Новые периоды для формирования ЕНП по НДФЛ, 13 периодов удержания и работа с ними.
  • Новые формы отчётности по НДФЛ.
  • 6-НДФЛ за 1 квартал в разъяснениях ФНС.

Объединение ПФР и ФСС. Объект, база, тарифы взносов, отчётность

  • За кого платить страховые взносы в 2023 году.
  • Единая предельная база для взносов с 2023 года.
  • Как платить взносы по единому тарифу с 2023 года.
  • Три группы пониженных тарифов – основания и условия применения.
  • Сроки уплаты взносов.
  • Взносы на травматизм в 2023 году.
  • Взносы ИП «за себя».
  • Обновлённая РСВ за 1 квартал 2023 года.
  • Персонифицированные сведения о физлицах.
  • ЕФС-1 — единая форма сведений, важные сложные моменты по составу и срокам.

Другие важные изменения

  • Обновленные штрафы.
  • Отмена справки 182н и её альтернатива.
  • Пособия по договорам ГПХ – порядок взаимодействия, условия назначения в 2023 году.
  • Каким иностранным работникам нужен полис ДМС в 2023 году, изменения в трудовом и миграционном законодательстве.
  • Порядок применения ст. 54.1 НК РФ: обзор писем ведомств и судебных решений.
  • Новое в налоговых проверках и администрировании налогов.

Модуль 2. НДС, ННП, НИМО, транспортный налог. Бухгалтерская отчётность

Налог на прибыль

  • Новая форма декларации по налогу на прибыль.
  • Обзор изменений законодательства по налогу на прибыль.
  • Отражение убытка в декларации.
  • Ошибки, приведшие к переплате налога на прибыль.
  • Продление действия налоговых ставок.
  • Обновленные налоговые льготы для IT-сферы и производства электроники.
  • Правила учета обеспечительного платежа.
  • Временный порядок учета курсовых разниц.
  • Мобилизационные расходы.

НДС

  • Особенности заполнения обновлённой декларации по НДС.
  • Обзор изменений законодательства по НДС.
  • Разъяснения и судебная практика по отдельным вопросам: компенсация недополученной выручки, достаточно ли сегодня для вычета чека ККТ, что делать покупателю с авансом, если отгрузка производилась в одном квартале, а постановка товаров на учет — в другом; облагается ли НДС бесплатное питание вахтовиков; чем отличается ставка налога у гостиниц и санаториев; облагается ли НДС передача товаров между ОП, находящимися в разных странах ЕАЭС, другие разъяснения.

НИМО, транспортный и земельный налоги

  • Новая форма декларации по налогу на имущество.
  • Правомерность включения здания в перечень кадастровой недвижимости и применения завышенной налоговой ставки из-за непредоставления доступа в здание проверяющих.
  • «Кадастровый налог» на машино-места.
  • Налог на имущество и «упрощенцы».
  • Остаточная стоимость недвижимости по новым правилам.
  • Капремонт в качестве объекта налогообложения.
  • Выводы Верховного Суда по критериям квалификации имущества в качестве недвижимого.
  • Как платить и отчитываться по транспортному и земельному налогу в 2023 году.
  • Транспортный налог при уничтожении автомобиля.
  • Повышающий коэффициент по транспортному налогу.
  • Налог при перерегистрации автомобиля с одного ОП на другое.

Бухгалтерская отчётность

  • Штрафы за несвоевременное предоставление отчетности и аудиторского заключения.
  • Как засекретить отчетность.
  • Статус рекомендаций в системе бухгалтерского учета.
  • Влияние новых ФСБУ на отчётность: учёт малоценные ОС; пересмотр элементов амортизации; вывод ремонта в отдельный инвентарный объект; определение способа и цели использования предмета аренды.
  • Применение нового ФСБУ по нематериальным активам: признаки и виды НМА, изменения в порядке учета капитальных затрат на приобретение, создание, улучшение НМА амортизация, проверка на обесценение, переоценка и списание НМА, порядок перехода на ФСБУ 14/2022 и упрощенный бухучет НМА.

Преподаватели

Информация предоставляется по запросу.

Даты и места проведения

Даты начала обучения не определены.

Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.

 Подборка курсов на e-mail
Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies  🍪