Приглашаются:
- Главные бухгалтеры, бухгалтеры, руководители и специалисты бухгалтерских служб.
- Специалисты по налогообложению.
- Аудиторы, руководители финансово-экономических служб.
- Руководители и сотрудники бухгалтерских служб.
В ходе мероприятия Вы получите:
- Обзор нюансов контрольных мероприятий за налогоплательщиками.
- Способы защиты налогоплательщика от неправомерных действий налоговых органов.
- Обзор арбитражной практики в области налоговых споров.
- Обзор законодательных изменений в бухгалтерском учете и налогообложении.
В стоимость мероприятия входит:
- Комплект авторских материалов, кофе-паузы.
- Удостоверение о повышении квалификации в объёме 21 час
Формат обучения:
- Очное с присутствием в центре повышения квалификации в г. Санкт-Петербург
В нашем центре предусмотрена гибкая система скидок:
*скидки НЕ суммируются
- Зарегистрируйтесь и оплатите обучение заранее и получите скидку:
за 60 дней до начала - скидка 20%
за 45 дней до начала - скидка 15%
за 30 дней до начала - скидка 10%
- При участии 2-х специалистов и более от одной организации предоставляется скидка в размере 7%.
Оказывается помощь в бронировании гостиниц
Модуль 1. Новые ФСБУ-учёт по новым правилам
-
ФСБУ 5/2019 «Запасы». Изменения в классификации запасов, новые группы запасов (НЗП, результаты интеллектуальной собственности и объекты недвижимости для продажи, долгосрочные активы к продаже). Возможности признания расходов периода при закупке запасов. Изменения в первоначальной и последующей оценке запасов. Новое в учете производственных затрат. Обесценение запасов и создание резервов. Расширенная информация в отчетности. Отмена Методических указаний и рекомендаций Минфина по учету МПЗ. Разбор спорных ситуаций и ошибок.
-
ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», поправки в ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», их влияние на формирование учётной политики на 2024 год. Новые объекты учёта, сложные вопросы переходного периода.
-
ФСБУ 25/2018 «Аренда»: изменения 2022 г. в расчете налога на имущество арендованной недвижимости. Спорные вопросы по учету аренды и лизинга при переходе на ФСБУ 25/2018 «Аренда» с 2022 г. Учет у арендатора. Учет у арендодателя. Раскрытие информации об аренде в бухгалтерской отчётности.
-
ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот». Переход на ЭДО. Требования к документам и документообороту. Как отразить для налогообложения доходы и расходы по электронным документам. Порядок исправления бумажных и электронных документов. Порядок хранения документов бухгалтерского учёта.
Модуль 2. НДС, налог на прибыль, налог на имущество, зарплатные налоги
Налоговое администрирование
- Новые правила уплаты налогов и страховых взносов с 01.01.2023 года. Единый налоговый платеж. Единый налоговый счет. Поправки в НК РФ, 389-ФЗ от 31 июля 2023 года.
- Подача НДФЛ- уведомлений с 01.10.2023 года.
- Резервирование НДФЛ и взносов, отражение резервов в справке о принадлежности денежных средств.
- В каких случаях уведомление считается непредставленным с 01.10.2023 года.
- Очередность принадлежности ЕНП с 29.06.2023 года.
- Обновленные правила учета деклараций в совокупной обязанности по ЕНП.
Налог на добавленную стоимость (НДС)
- Обзор изменений законодательства по НДС.
- Изменение сроков подачи декларации и уплате НДС с 01.01.2023 г.
- Исполнение обязанностей налогового агента по НДС, новые правила.
- Изменения в оформлении счетов-фактур по прослеживаемым товарам.
- Освобождение от НДС услуг общепита, туроператоров, порядок отказа от льготы.
- НДС при строительно-монтажных работах.
- Стоимость рекламных материалов, не облагаемая НДС.
- Новое в заявительном порядке возмещения НДС и налоговом мониторинге.
- Основные проблемы при формировании налоговой базы. Разъяснения Минфина РФ и ФНС РФ, обзор судебной практики.
Налог на прибыль
- Обзор изменений законодательства по налогу на прибыль.
- Изменения с 01.01.2023 года, касающиеся сроков декларирования и уплаты налога на прибыль в связи с введение ЕНП.
- Амортизируемое имущество (ОС и НМА) в налоговом учете. Поправки в НК РФ 2023 года.
- Льготные ставки для IT-компаний.
- Новая форма путевого листа и транспортных накладных, изменения в путевом листе с 01.09.2023 года.
- Изменения в правилах учета и налогообложения материальных расходов, изменение первоначальной стоимости НМА в случае модернизации и реконструкции, применение повышающего коэффициента к расходам на НИОКР, компенсации дистанционным работникам, убыток прошлых лет.
Налог на имущество организаций
- Последние изменения и судебная практика по налогу на имущество организаций.
- Новые формы отчётности по налогу на имущество и порядок их представления. Новый срок подачи деклараций с 01.01.2024 года.
НДФЛ и страховые взносы
- Новая предельная величина базы для расчета взносов с 01.01.2024 года.
- Единый тариф и сроки уплаты страховых взносов с 01.01.2023 года.
- Новая РСВ и причины её изменения в августе 2023 года.
- Особенности применения пониженных тарифов. Можно ли отказаться от применения пониженного тарифа?
- Новые сроки уплаты НДФЛ. Особенности уплаты НДФЛ в декабре 2023 года.
- Изменение сроков сдачи 6-НДФЛ, обновлённые 6-НДФЛ и 3-НДФЛ.
- НДФЛ дистанционных работников с 01.01.2024 года, компенсации дистанционных работников и их нормирование, нормирование вахтовой надбавки, суточных за разъездной характер работы.
- Обновленные вычеты по НДФЛ-2024.
- Обзор писем ведомств, связанных с обложением выплат налогами и страховыми взносами.
Модуль 3. Налоговые проверки и новые полномочия налоговых органов
Новые тренды в проверках
- Новое в налоговых проверках и администрировании налогов. Основные критерии налоговых рисков.
- Как нас проверяют, какие тренды появились в проверках, что именно проверяет налоговая проверка (использование информационных ресурсов, сбор доказательственной базы, проведение контрольных мероприятия и нарушения налоговых органов, допустимость доказательств по делам о налоговых правонарушениях).
- Внутренние установки налоговой, что они ищут и с помощью каких инструментов.
- Как изменилась система проверок.
- Взаимодействие ФНС РФ, СК РФ и МВД РФ при проведении мероприятий налогового контроля.
- Порядок применения ст. 54.1 НК РФ: обзор писем ведомств и судебных решений.
- Стратегия ФНС России по борьбе с уклонением от уплаты налогов.
- Автоматическая система контроля за уплатой НДС. Разоблачающие схемы налоговых органов необоснованного возмещения НДС.
- Переквалификация сделок при проведении налоговой проверки (переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые).
- Введение обязательной досудебной процедуры обжалования всех ненормативных актов налоговых органов, а также действий или бездействий их должностных лиц.
- Подача апелляционной жалобы на решение налоговых органов.
- Практика защиты прав налогоплательщика при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.
Информация предоставляется по запросу.
Даты начала обучения не определены.