Приглашаются:
- Главные бухгалтеры, бухгалтеры.
- Специалисты по налогообложению.
- Аудиторы, финансовые директора, руководители финансово-экономических служб.
- Руководители и сотрудники бухгалтерских служб.
В ходе мероприятия Вы получите:
- Ответы на сложные вопросы формирования бухгалтерской и налоговой отчетности.
- Способы защиты налогоплательщика от неправомерных действий налоговых органов.
- Обзор законодательных изменений в бухгалтерском учете и налогообложении.
В стоимость мероприятия входит:
- Комплект авторских материалов.
- Удостоверение о повышении квалификации в объёме 22 часа
Формат обучения:
В нашем центре предусмотрена гибкая система скидок:
- При регистрации на нашем сайте всем новым клиентам предоставляется скидка в размере 5%
- Зарегистрируйтесь и оплатите обучение за 30 дней до начала обучения и получите скидку 10%
- При участии 2-х специалистов и более от одной организации предоставляется скидка в размере 10%
Бухгалтерский учёт и отчетность
- Бухгалтерский учёт и отчетность: разъяснения Минфина по порядку применения отдельных положений закона, льготы для субъектов малого предпринимательства.
- Особенности составления бухгалтерской отчетности.
- Формы первичных документов: порядок разработки и оформления.
- Изменение величины обязательств с учетом отсрочки платежа.
Налог на добавленную стоимость (НДС)
- Реализация товаров (работ, услуг).
- Общий порядок определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг).
- Учет суммовых ризниц у продавца и покупателя.
- Момент определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг).
- Исчисление НДС при безвозмездной передаче.
- Организация раздельного учета.
- Ввоз товаров на территорию РФ. Определение налоговой базы. Налоговый период. Налоговые ставки. Налоговые льготы. Налоговые вычеты. Особенности оформления счетов-фактур. Вычеты по НДС. Порядок и сроки уплаты НДС. Представление отчетности.
Налог на прибыль организаций
- Методы признания доходов и расходов.
- Общие критерии признания расходов.
- Материальные расходы.
- Расходы на оплату труда.
- Определение амортизируемого имущества. Порядок расчета амортизации. Прочие расходы. Расходы на ремонт основных средств.
- Прямые и косвенные расходы у организаций, производящих продукцию, работы, услуги, а также у торговых организаций.
- Доходы и расходы, не учитываемые при определении налоговой базы. Налоговый и отчетный периоды. Налоговые ставки. Сроки уплаты налога.
- Уплата налога по обособленным подразделениям. Сроки сдачи отчета.
Новое в налоговом учете
- Обзор изменений.
- Типичные ошибки бухгалтера.
Контроль за налогоплательщиком
- Камеральные налоговые проверки.
- Появление системы BigDate. Какие нарушения и как она выявляет.
- Последствия выявления нарушений.
- Новые полномочия налоговых органов при проведении камеральных налоговых проверок.
- Изменения в порядке привлечения к уголовной ответственности.
Статистика результативности деятельности налоговой, почему такие показатели?
- Как вести себя, если пришли к вам по поводу вашего контрагента (или к вашему контрагенту). Как отвечать на запросы налоговой во время проверки: практические рекомендации.
- Способы оптимизации, которые перестали работать и что из прежнего опыта стоит применять.
- Необоснованная налоговая выгода: судебная практика.
- Анализ писем и разъяснений.
- Оценка и минимизация рисков (на конкретных примерах).
Новые тренды в проверках
- Новые изменения: НДС 20%, страховые взносы 30% и повышение пенсионного возраста.
- Как нас проверяют, какие тренды появились в проверках, что именно проверяет налоговая проверка.
- Внутренние установки налоговой, что они ищут и с помощью каких инструментов.
- Как изменилась система проверок.
Как бороться с незаконными действиями налоговой
- Применение расчетного метода в результате проверки и его последствия.
- Когда недоимка по налогам может быть взыскана за счет взаимозависимого от налогоплательщика лица.
- Переквалификация сделок при проведении налоговой проверки, практика применения переквалификации режимов, сделок и пр. Порядок взыскания налогов в соответствии с судебной практикой и позицией ведомств.
- Введение обязательной досудебной процедуры обжалования всех ненормативных актов налоговых органов, а также действий или бездействий их должностных лиц.
- Подача апелляционной жалобы на решение налоговых органов.
- Практика защиты прав налогоплательщика при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.
Признание сделки недействительной по иску налоговых органов
- 115-ФЗ, Новое в сфере банковского администрирования.
- Проходим тесты: тест на искажение сведений о хозяйственной деятельности, тест на наличие деловой цели, тест фактического исполнения обязательства.
- Реальность хозяйственной операции и реальность исполнения контрагентом: ситуации в зоне риска налогоплательщика.
- Критерии «хорошей» сделки и ситуации, которые налоговая посчитает «уклонением» от уплаты налогов.
- «Токсичные» контрагенты: как их вычислить и как не проколоться.
- Политика проявления осмотрительности при работе с контрагентами: минимальные и дополнительные критерии.
- Сбор доказательств реальности сделки и реальности поставщика на «входе» в сделку: практические рекомендации.
- Перестраиваем договорную работу по новым требованиям.
Информация предоставляется по запросу.
Даты начала обучения не определены.