Онлайн-курс, вебинар Внутренний аудит: система корпоративного контроля

Даты начала обучения

Продолжительность:
1 день (21 час)

Стоимость обучения:

31 900 р.

Добавить к сравнению

Вы получаете удостоверение о повышении квалификации установленного государством образца. Учебное пособие. Скидка -30% двум и более участникам.

Программа курса

Внутренний аудит в системе внутреннего контроля и управления рисками

  • Внутренний Аудит — определение, основные термины и понятия.
  • Система внутреннего контроля. Компоненты системы,  принципы  контроля. «Внутренний контроль. Интегрированная модель»  COSO (2013). Оценка эффективности системы внутреннего контроля. Ограничения модели.
  • Российское законодательство о внутреннем контроле.
  • Управление рисками (COSO): понятие, цели и  компоненты.
  • Роль внутреннего аудита в повышения эффективности деятельности  бизнеса. Место внутреннего аудита в системе внутреннего контроля. Совет по аудиту.
  • Особенности работы службы внутреннего аудита: полномочия, обязанности, ресурсы, взаимодействие с другими службами. Значение Положения о работе Службы внутреннего аудита (примеры).
  • Международные стандарты внутреннего аудита. Кодекс этики. Принципы объективности и независимости во внутреннем аудите.
  • Борьба с корпоративным мошенничеством как составляющая часть внутреннего контроля: учёт личностного фактора, тактика борьбы.
  • Мошенничество в применении к финансовой отчетности: распространенные способы искажения отчетности, способы выявления фактов мошенничества. Обзор методик по выявлению преднамеренного искажения финансовой отчетности: система показателей Бениша (M-score), анализ расхождения денежного потока и операционной прибыли.

Этапы проведения внутреннего аудита

  • Этапы проведения внутреннего аудита: инициирование аудита, распоряжение о проведении аудита, планирование аудита, проведение аудиторских процедур, оформление результатов аудита.
  • Планирование внутреннего аудита. Риск-ориентированный подход в выборе объектов аудита. Использование карты рисков. Подготовка годового плана деятельности службы внутреннего аудита.
  • Существенность в аудите — роль и способы определения.
  • Риски внутреннего аудитора. Виды аудиторских рисков, их сущность и взаимосвязь. Неотъемлемый риск, риск необнаружения, риск средств контроля. Факторы, которые оказывающие влияние на снижение аудиторского риска.
  • Доказательства во внутреннем аудите: виды, источники получения. Использование опросов и оценка несоответствий.
  • Выборка в аудите: виды, области применения, методы оценки. Оценка результатов выборочного исследования. Практикум — построение выборки по участку проверки.
  • Документирование внутреннего аудита. Формирование аудиторского отчета. Основные требования к представлению информации о результатах аудита.
  • Вопросы обеспечения качества работы службы внутреннего аудита. Работа с материалами аудита после утверждения Аудиторского отчета. Разработка Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита.
  • Оценка эффективности работы службы внутреннего аудита.

Режим коммерческой тайны. Конфиденциальное делопроизводство. Актуальные вопросы защиты персональных данных

  • Основные понятия риск-менеджмента и его задачи.
  • Постановка системы управления рисками.
  • Использование риск-менеджмента при принятии решений.
  • Организационные аспекты управления рисками.
  • Требования по внедерению системы управления рисками.
  • Струтура управления рисками.
  • Исполнение функции риск-менеджмента.
  • Основные направления защиты конфиденциальной информации в компании
  • Понятие информационной безопасности.
  • Административный уровень инфорамционной безопасности.
  • Основные этапы управления рисками.
  • Содержание детализированной политики безопасности. Заключительные положения.
  • Организационная структура и персонал департмаента информационной безопасности
  • Аудит состояния информационной безопасности на предприятии
  • IT-безопсность. Средства защиты информации. Аудит системы IT-безопсности.
  • Электронная подпись.Защита от вредоносных программ и информационных ресурсов
  • Тайны
  • Коммерческая тайна компании.

Преподаватели

Барбашев Сергей Анатольевич

  • Проведение семинаров по всему спектру вопросов, связанных с корпоративной безопасностью.
  • Разработка и внедрение систем корпоративной (комплексной) безопасности в организациях.
  • Организация системы информационной безопасности и защиты персональных данных в организациях. Разработка нормативной и организационно-распорядительной документации.
  • Внедрение системы противодействия коррупции в организациях.

Петров Алексей Александрович

2010 - н. в. - участник проектов по внедрению в крупнейших сырьевых компаний и
банках России и СНГ первого отечественного программного продукта по
автоматизации внутреннего аудита «Аудит Модерн».
2010 – н. в. - тренер по экономическим дисциплинам: финансы и управленческий
учет, налогообложение, налоговое администрирование, аудит и внутренний аудит,
организация работы экономических подразделений компаний, управленческо-
экономический консалтинг, разработка учебных курсов для программ МБА, автор
курса видео-семинаров проекта «Смотрисеминар» и т.д.
2008-2009 - член экспертного совета по разработке законопроектов о льготном
налогообложении деятельности некоммерческих образовательных учреждений при
Комитете Государственной Думы Российской федерации по образованию и науке.
2006-2011 - уполномоченный эксперт Московской Аудиторской Палаты по контролю за
качеством аудиторской деятельности и соблюдением профессиональной этики
аудиторскими организациями
1998–2010 - «Консалтинговая группа «Legal Bridge» (управленческий и финансовый
консалтинг, финансовый контроль, аудит) - Директор по экономическому блоку,
партнер,

Членство в профессиональных организациях:

СРО НП «Московская аудиторская палата».
Институт внутренних аудиторов.
Палата налоговых консультантов России


Дворецкая Вера Валерьевна


Даты и места проведения

Даты начала обучения не определены.

Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.

 Подборка курсов на e-mail
Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies  🍪