Целевая аудитория: главный бухгалтер, финансовый директор, бухгалтер, сотрудник ФЭС, специалистам по налогообложению, аудитор, налоговый консультант, налоговый юрист, руководитель организации
В стоимость семинара входит:
Для аттестованных профессиональных бухгалтеров возможно получение сертификата ИПБР (условия получения уточняйте).
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 038647 выдана Департаментом образования г. Москвы 21.08.2017 г.
Свидетельство об аккредитации Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России №А-0820/18 от 22.02.2018 г.
Организация зарегистрирована на Портале Поставщиков, ОТС-Маркет.
1. Правила расчетов с подотчетными лицами: требования в соответствии с действующими нормативными актами (документами), которые регулируют расчеты с подотчетными лицами.
2. Подробный регламент порядка выдачи денег под отчет в соответствии с действующими документами Банка России. Какие обязательные документы должны быть оформлены при выдачи подотчетных сумм в организации. Документооборот при расчетах с подотчетными лицами. Инструкция для подотчетных лиц – рекомендации чиновников ФНС.
3. В каких ситуациях может возникнуть материальная ответственность подотчетного лица. Возмещение ущерба организации.
4. Служебные командировки: что такое служебная командировка, служебная поездка. Однодневные «командировки». Документальное оформление командировки. Расходы при командировках: компенсация расходов на проезд (приобретение билетов как самими сотрудниками, так и через турфирму), на наем жилого помещения (в т.ч. при аренде жилых помещений у физических лиц), представительские расходы и другие. Выплата суточных (понятие суточных, можно ли суточные не платить?). Какие дополнительные расходы можно без налоговых рисков признать и учесть при служебных командировках. Правила составления табеля учета рабочего времени. Работа в день командировки. Правила учета рабочего времени в случаях, если сотрудник заболел в командировке, вызвали из отпуска и отправили в командировку. Что такое загранкомандировки (понятие, документооборот, нормативные документы). Правила учета расчетов по загранкомандировкам.
5. Налогообложение выплат по командировкам (страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль и налоговые вычеты по НДС по командировочным расходов).
6. Учет операций с подотчётными наличными денежными суммами, выданными на приобретение ТМЦ (в т.ч. ГСМ). Какие первичные документы необходимы для налогового учета.
7. Правила расчетов наличными денежными средствами (корпоративные карты, и прочие средства ЭСП) между юридическими лицами через подотчетных лиц: документооборот, предел расчетов наличными денежными средствами (судебная практика).
8. Новые требования к оформлению кассового чека, выдаваемого покупателю (физическому лицу) с 01.01.2019 г., и с 01.07.2019 г. Дополнительные разъяснения ФНС по проверке обязательных реквизитов в кассовом чеке до 01.04.2019 г. и после этой даты. Что изменилось в применении ККТ в связи с вступлением в силу 129-ФЗ от 06.06.2019 г. Налоговые проверки наличных расчетов.
9. Нужно ли применять ККТ при удержаниях из зарплат сотрудников денежных средств за товары, работы и услуги, а также при получении и выдачи займов?
10. Применение бланков строгой отчётности (БСО) при наличных расчётах в 2019 году. Как нужно оформить БСО чтобы не потерять расход и вычет НДС на основании БСО. Маркировка оборота товаров: новые требования 2019 года.
11. Разъяснения Минфина РФ и ФНС по вопросам применения онлайн-касс и БСО в 2019 году.
12. Кассовая дисциплина при расчетах с подотчетниками. Административные штрафы за нарушения кассовой дисциплины. Какие проверки ИФНС проводит, чтобы проверить соблюдение налогоплательщиками требований к работе с онлайн-кассами.
13. Ответы на вопросы слушателей.
Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.
Подборка курсов на e-mail