Непростая экономическая ситуация заставляет Федеральную налоговую службу постоянно повышать собираемость налогов, в том числе, за счет налоговых проверок налогоплательщиков. Средний размер доначислений по результатам выездной налоговой проверки уже давно перевалил за 15 – 20 млн. рублей. Для достижения таких показателей используется весь «боевой арсенал» налоговиков – допросы свидетелей, запрос информации и документов, экспертиза и пр.
Несерьезное отношение к мероприятиям налогового контроля со стороны налогоплательщиков ведет к неминуемому проигрышу в суде.
На семинаре анализируются виды мероприятий налогового контроля, права и обязанности налогоплательщика и налогового органа при осуществлении таких мероприятий, наиболее частые нарушения, допускаемые налоговым органом. Семинар нацелен на понимание сути и механизма действий налоговых органов, которое позволит пройти налоговую проверку с минимальным уроном.
По окончании курсов слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации в объеме 16 ак.ч (при наличии высшего или среднего профессионального образования).
Для оформления удостоверения о повышении квалификации необходимо представить следующие документы:
В стоимость семинара входит:
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 038647 выдана Департаментом образования г. Москвы 21.08.2017 г.
Организация зарегистрирована на Портале Поставщиков, ОТС-Маркет.
Первый день "Налоговые проверки"
1. Причины возникновения налоговых споров. Новые задачи налоговых органов и новые методы их решения. Налоговые проверки с учётом последних изменений в НК РФ и «ведомственных инструкций» ФНС и Следкома России. Признаки, по которым вы узнаете, что к вам точно придут.
2. Запрос документов и информации. Что и когда могут потребовать. В требовании фигурируют "странные" вопросы: как реагировать. Обязанность предоставления по не конкретизированному требованию. На выявление каких фактов может быть направлен запрос. Ответственность за непредставление.
3. Роль свидетельских показаний. Кто может быть свидетелем и почему ни одна проверка не обходится без допросов. Примерный перечень вопросов, которые будут заданы налоговиками. Как проходит допрос и чем он отличается от дачи пояснений. Участие представителя либо адвоката. Требования к оформлению протокола. Можно ли оспорить «негативные» результаты допроса.
4. Проведение экспертизы в рамках налоговой проверки. Виды экспертиз, проводимые налоговиками. Чем отличается эксперт от специалиста. Права налогоплательщиков на этапе назначения экспертизы: используем с максимальной выгодой. Порядок проведения экспертизы. Обжалование результатов с помощью контрэкспертиз либо рецензий на заключение эксперта.
5. Выемка документов и предметов. Основания и порядок проведения. Изъятие документов сотрудниками органов внутренних дел в рамках ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Спорные моменты порядка проведения выемки документов и предметов.
6. Осмотр. Основания для осмотра. Можно ли в рамках осмотра проверить информацию на компьютере главного бухгалтера. Нас не проверяют, но пришли на осмотр: как быть.
7. Проверка завершена, что дальше? Анализируем акт налоговой проверки на предмет перспективности его обжалования. Какие промахи налоговиков помогут отменить его в дальнейшем.
Второй день "Налоговый кодекс в решениях судов"
1. Конституционные основы налогообложения. Анализ практики и позиции Конституционного суда РФ по актуальным вопросам налогообложения и ведения налоговых споров.
2. Споры, связанные с применением части первой Налогового Кодекса РФ. Разъяснение ряда ключевых норм, данных в Постановлении ВАС РФ от 30.07.2013 г. № 57 и последующих судебных актах Верховного Суда РФ.
3. Подходы судов по вопросам проведения камеральных, выездных и повторных налоговых проверок. Права и обязанности налоговых органов при налоговых проверках. Порядок обжалования решения налогового органа, принятого по результатам проверки. Случаи взыскания недоимки по налогам за счет иных лиц.
4. Защита прав налогоплательщика при проведении налоговой проверки, досудебное и судебное разрешение налоговых споров.
5. Развитие судебной практики по делам о необоснованной налоговой выгоде. Пределы налоговой оптимизации. Однодневки и дробление. Последствия заключения сделок, совершенных в обход налогового законодательства.
6. Споры по отдельным налогам. Споры по налогу на прибыль организаций, налогу на добавленную стоимость, налогу на доходы физических лиц. Вопросы применения специальных налоговых режимов.
налоговый юрист, член Правления Палаты налоговых консультантов, председатель Общественного совета при УФНС по Владимирской области. Опыт работы в сфере налогообложения свыше 15 лет.
Работал ведущим юрисконсультом отдела судебной защиты ЗАО «МЦФЭР-консалтинг» (г. Москва), занимался самостоятельной юридической практикой по налоговому консультированию и судебному представительству, работал преподавателем налогового и таможенного права, а также налоговым инспектором отдела проверок юридических лиц.
Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.
Подборка курсов на e-mail