Вебинар (онлайн-семинар)
для руководителя организации, главного бухгалтера, финансового менеджера, специалиста по налогообложению, корпоративного юриста, аудитора, индивидуального предпринимателя
Бухгалтер отвечает за своевременное и точное отражение сделок в учете и их налогообложение. В силу закона «О бухгалтерском учете» именно бухгалтер будет виноват, если примет к учету документы, которыми оформляются мнимые и притворные сделки, если с опозданием или в неверной оценке учтет доходы/расходы по договору.
Фактически в настоящее время бухгалтерия должна иметь возможность знакомиться с договорами на стадии их заключения с целью предварить негативные налоговые последствия незаконных или неудачных условий сделок. На практике редкие организации придерживаются такой политики.
Возросшая ответственность главного бухгалтера заставляет подробнее вникать в те условия договоров и обстоятельства их заключения, исполнения, которые имеют последствия для бухгалтерии и руководителя организации.
Ведет вебинар КЛИМОВА Марина Аркадьевна –
консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, автор 70 книг и статей, доцент, к.э.
1. Изменения, внесенные в ГК РФ: новые особенности заключения и исполнения различных договоров с июня 2018 года.
2. Необходимые формальности:
· в какой форме может быть заключен договор, как понять с какого момента он действует;
· государственная регистрация прав: когда она нужна, когда и как можно избежать государственной регистрации законным путем и без рисков;
· каковы последствия недействительности сделки для ее учета и налогообложения;
· что такое притворная и мнимая сделки и почему об этом надо знать бухгалтеру;
· что делать, если налоговый инспектор обвиняет в неосмотрительности при выборе контрагента;
· что делать, если налоговый инспектор ставит под сомнение реальность сделки;
· что делать, если документы по сделке не поступают или поступают с большим опозданием;
· к чему приведет подписание договора ненадлежащим лицом;
· другие «больные» вопросы.
3. Отдельные договорные механизмы получения обоснованной налоговой выгоды:
· соглашение о залоге/задатке, обеспечительный платеж;
· новация обязательства;
· взаимозачет;
· прощение долга;
· уступка требования.
4. Неустойка, проценты на сумму долга, штрафы за неисполнение договорных обязательств, «законные» проценты: как все это учесть и обложить налогами верно.
5. Договорная цена:
· налоговый контроль за ценами сделок: где кончаются права вашей налоговой инспекции;
· договорная цена и цена контролируемой сделки для целей налогообложения;
· цены взаимозависимых сделок и налоговые риски;
· скидки и премии: сложности налогообложения;
6. Особенности учета и налогообложения отдельных видов сделок.
7. Налоговые особенности заключения гражданско-правовых договоров с физическими лицами.
Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!
Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.
Подборка курсов на e-mail