Как снизить налоги и обезопасить бизнес
Сейчас каждый бизнесмен сталкивается с большим давлением контролирующих органов. Почему это происходит? Может быть множество причин: связи с обнальными конторами; уклонение от уплаты налогов или взносов; снижение чистой прибыли компании и др. На данный момент действия налоговиков стали очень жёсткими. За последние два года было подписано множество законов, которые развязывают руки налоговикам.
В 2018 г. вступит в силу закон «Яровой», требующий от операторов связи хранения информации, в т.ч. по телефонным разговорам и интернет-переписке. Банк продолжит по любому «сомнительному» поводу блокировать деньги на счете. Да и наличную выручку, а также расходы физических лиц благодаря онлайн-кассам уже сейчас контролируют налоговики. Они же проверяют страховые взносы, а, значит, получают возможность доначислять максимальные суммы недоимок и штрафов.
Пробелы в знаниях законодательства и не знание, что отвечать налоговикам на их запросы ведет к большим проблемам.
Данный практический семинар рассчитан на главных бухгалтеров, руководителей и собственников предприятий, а также на всех заинтересованных лиц.
На семинаре Вы узнаете:
- ЗАКОННЫЕ СПОСОБЫ минимизации налогообложения с учетом последних изменений в законодательстве,
- Какую налоговую нагрузку оставить на предприятии, чтобы «не проверяли»,
- Как защитить свои активы, сохранить и обезопасить бизнес от давления со стороны контролирующих органов.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. Схемы и методы оптимизации налога на прибыль.
- Налогоплательщики. Объект налогообложения.
- Доходы от реализации. Внереализационные доходы.
- Расходы, связанные с производством и реализацией (материальные, расходы на оплату труда, амортизация имущества, транспортные расходы, расходы на рекламу, представительские расходы, обучение персонала, страхование, аренда и т. д.). Внереализационные расходы (проценты по заемным средствам, судебные расходы и т. д.).
- Доходы и расходы, не признаваемые для целей налогообложения.
- Резервы и порядок их расчета.
- Налоговые ставки. Расчет налога при наличии обособленных подразделений. Перенос убытка на будущее. Порядок и сроки уплаты налога.
- Налоговые регистры.
2. Схемы по оптимизации НДС.
- Налогоплательщики. Освобождение от обязанностей налогоплательщика.
- Объект налогообложения. Место реализации работ (услуг).
- Операции, не подлежащие налогообложению.
- НДС для отдельных видов операций. Импорт. Экспорт.
- Налоговые ставки. Налоговый период.
- Налоговые вычеты. Счет-фактура. Внесение изменений в счета-фактуры. НДС с аванса. Налоговые агенты.
- Порядок и сроки уплаты налога. Порядок и сроки представления декларации.
3. Схемы оптимизации по страховым взносам и НДФЛ.
- Налогоплательщики. Налоговые агенты.
- Доходы в денежной и натуральной форме. Доходы в виде материальной выгоды. Доходы, не подлежащие налогообложению.
- Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные.
- Налоговый период. Дата получения дохода. Порядок и сроки уплаты налога. Сведения, подаваемые налоговым агентом.
- Плательщики страховых взносов. Объект обложения страховыми взносами. Суммы, не подлежащие обложению взносами.
- Расчетный период. Отчетный период. Тарифы страховых взносов. Порядок уплаты. Возмещение взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
- Отчетность, представляемая в Пенсионный фонд РФ: сведения о застрахованных лицах, сведения о страховом стаже застрахованного лица.
4. Налоговое планирование использования основных средств
- Налог на имущество организаций
Налогоплательщики. Объект налогообложения.
Порядок определения налоговой базы. Среднегодовая стоимость. Кадастровая стоимость. Налоговые ставки. Налоговые льготы.
Налоговый период. Особенности исчисления и уплаты налога по местонахождению обособленных подразделений. Порядок и сроки уплаты налога.
Порядок и сроки представления декларации.
Налогоплательщики. Объект налогообложения.
Налоговые ставки. Налоговые льготы. Повышающие коэффициенты для автомобилей стоимостью свыше 3 млн. руб.
Налоговый период. Порядок и сроки уплаты налога. Порядок и сроки представления декларации.
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговые ставки. Налоговые льготы.
Налоговый период. Порядок и сроки уплаты налога. Порядок и сроки представления декларации.
5. Формирование эффективной учетной политики
- Учетная политика для целей налогообложения
- Хранение и передача документов бухгалтерского и налогового учета. Ответственность организации и ее должностных лиц за нарушение порядка хранения документов.
Стоимость: 10900 рублей.
Информация предоставляется по запросу.
Даты начала обучения не определены.