Курс, семинар, тренинг «Зарплатная» отчетность за первое полугодие: НДФЛ и страховые взносы

Даты начала обучения

Продолжительность:
1 день

Стоимость обучения:

8 900 р.

Добавить к сравнению

Программа курса

Колмакова П.В. налоговый консультант, аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России

Семинар для главного бухгалтера, специалиста по налогообложению, аудитора.

Программа семинара.

НДФЛ

1. Типичные вопросы по заполнению расчета 6-НДФЛ.

2. Как отразить доходы, которые не полностью облагаются НДФЛ.

3. Может ли исчисленный налог отличаться от удержанного.

4. Какие контрольные соотношения должны выполняться.

5. Как отражать зарплату, которую выдают в следующем отчетном или налоговом периоде.

6. Как отразить заработную плату, выданную раньше срока.

7. В каком периоде необходимо отразить выплату премий производственного и непроизводственного назначения.

8. Как отражаются выплаты по договорам подряда и договорам аренды имущества.

9. Отпускные и пособия – как определить дату фактического получения дохода и дату перечисления налога.

10. Как отразить доходы, полученные в натуральной форме и материальную выгоду.

11. Как вернуть излишне удержанный налог и отразить в расчете.

12. Какие санкции грозят налоговому агенту за ошибки в исчислении НДФЛ и в заполнении расчета.

13. В каких случаях потребуется сдать уточненный расчет 6-НДФЛ и справку 2-НДФЛ.

14. В каких случаях справку 2-НДФЛ можно не уточнять.

15. В каких случаях налогового агента могут оштрафовать за представление недостоверной информации.

Страховые взносы

1. Порядок формирования базы по страховым взносам, выплаты, не облагаемые страховыми взносами, тарифы страховых взносов.

2. Изменения в порядке администрирования страховых взносов.

3. В каких случаях налоговые органы имеют право провести углубленную проверку расчета по страховым взносам.

4. Какие ошибки препятствуют предоставлению расчета в налоговую инспекцию:

  • по расходам на выплату пособий;
  • по необлагаемым выплатам;
  • в части персональных данных (СНИЛС, ИНН).

5. Что делать, если после представления отчетности были обнаружены ошибки в начислении страховых взносов.

6. Что делать, если обнаружили ошибку, относящуюся к прошлому году.

7. Сроки, установленные для исправления ошибок.

8. Порядок действий в зависимости от вида ошибки.

9. Особенности зачета и возврата излишне уплаченных страховых взносов.

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

Преподаватели

Информация предоставляется по запросу.

Даты и места проведения

Даты начала обучения не определены.

Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.

 Подборка курсов на e-mail
Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies  🍪