Семинар ведет: Воробьева Елена Вячеславовна - к.э.н., налоговый консультант, член Научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов РФ, автор ежегодно переиздаваемого руководства «Заработная плата»
В условиях кризиса расходы можно не только сокращать, но и оптимизировать за счет списания в целях налогообложения, казалось бы, порой, безнадежных затрат. Знание возможностей налогового законодательства обеспечит минимизацию расходов, не уменьшающих налоговую базу, и не увеличит риски споров с налоговыми органами.
1. Обзор изменений в законодательстве об оплате труда и «зарплатных» налогах в 2017 г. Отчетность по страховым взносам и НДФЛ.
2. Договорная работа с персоналом как основа для учета расходов:
3. Организуем сбалансированную систему оплаты труда, позволяющую:
4. Организуем идеальную систему премирования. Выплачиваем материальную помощь: как использовать все возможности и не допустить ошибок.
5. Оптимизируем систему надбавок и доплат по-новому: реформа трудового законодательства почти полностью перекроила требования к этим выплатам.
6. Выстраиваем систему компенсаций, связанных с работой: командировочных и разъездных, за использование личного имущества и т.д. Возможности освобождения выплат от налогообложения и страховых взносов: иллюзии и реальность.
7. Организуем систему выплат при увольнении: выходное пособие, компенсации при увольнении. Секреты оптимизации выплат и налогообложения. Новые требования к выходным пособиям, установленные ТК РФ.
8. Учитываем расходы на повышение квалификации и обучение работников: новые возможности, требования законодательства и риски.
9. Списываем затраты на охрану труда и нормальные условия труда. Абсолютно новые требования к обеспечению работников спецодеждой, к проведению медосмотров. Возможности списания затрат на оборудование комнат отдыха и оздоровительных зон, мест для приема пищи, климатическую технику, питание персонала и т.д. Как избежать огромных штрафов за нарушения в этой области, списать расходы и получить зачет от ФСС?
1. Как условия трудового договора влияют на налоговые последствия.
2. Условие трудового договора: достаточно ли для признания затрат.
3. Выплата премий, подарков и материальной помощи, оплата питания и проезда: налоговые последствия и типичные заблуждения. Отражение этих выплат в 6-НДФЛ.
4. Компенсационные выплаты: командировки, разъездной характер работы, переезд в другую местность. Какие документы необходимо оформить, чтобы не было проблем при проверке.
5. Выплаты при увольнении. Разбираемся с налогами и страховыми взносами.
6. Займы работникам: последствия для организации-заимодавца и заемщика.
7. Гражданско-правовой договор: какие ошибки ведут к переквалификации.
8. Особенности налогообложения и уплаты страховых взносов с выплат по гражданско-правовым договорам в 2017 году: авансы, возмещение затрат, профессиональные вычеты.
9. Договор аренды с физическим лицом: последствия в части налогов и взносов.
10. Типичные ошибки, допускаемые налоговыми агентами при исчислении и перечислении НДФЛ.
11. Сроки перечисления и представления отчетности по НДФЛ и страховым взносам в 2017 году. Рекомендации по заполнению новых отчетов.
Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.
Подборка курсов на e-mail