Бухгалтерский семинар "Обновленные полномочия налоговых органов: рекомендации для бухгалтера" ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов бухгалтерии, финансовых директоров, юристов.
В стоимость семинара входит:
1. Налоговое администрирование: новые «электронные» обязанности налогоплательщиков и права налоговых органов. Изменения в порядке взыскания задолженности. Новые правила по привлечению к субсидиарной ответственности физических лиц для взыскания налоговых долгов компании. Когда директор отвечает своим имуществом за долги компании. Уплата налогов за «дружественную» организацию. Как будут налоговые органы взимать пени за неуплату налогов.
2. Ответственность за нарушения связанные с исчислением, уплатой и представлением отчетности по страховым взносам. Камеральные и выездные проверки плательщиков страховых взносов. Как налоговые органы будут возвращать и зачитывать взносы и как проверить, что страховые взносы дошли до инспекции. Анализ сложных ситуаций по начислению страховых взносов с учетом судебной практики.
3. Новый Закон о ККТ: новые требования для организаций и ИП. Кто не должен применять онлайн-кассы. Новые обязательные реквизиты в кассовом чеке для признания расходов. Расчеты с применением платежных банковских карт. Новые требования к регистрации ККТ. Дистанционная торговля. Когда потребуется чек коррекции ККТ. Оформление возвратов покупателям денежных средств. Обмен товара одного на другой – возврат или новый чек? БСО в 2017 году – обязательные реквизиты и когда применять. Новая административная ответственность за нарушение ФЗ «О применении ККТ». Какие претензии предъявляют налоговые органы по кассовой дисциплине в компании. Судебная практика по ведению кассовых операций.
4. НДС – проверки. Какие ошибки и неточности выявили налоговые органы в декларациях налогоплательщиков по программе «АСК НДС-2». Что ждать налогоплательщикам от следующей версии программы «АСК НДС-3». Кого будут вызывать на углубленную камеральную проверку. Какие требования налоговых органов надо обязательно выполнять, чтобы не навредить своей компании и к чему могут привести ошибки в декларации по НДС. Пошаговая инструкция для налогоплательщика при камеральной проверке. За какие ошибки в декларации по НДС директора могут привлечь к уголовной ответственности. Система управления рисками «СУР АСК НДС-2» и «Дерево связей» – как работает и что важно знать налогоплательщикам.
5. Проверка: ваши действия. Проверочный арсенал налоговиков: осмотр, допрос, выемка, встречная проверка, вызов на комиссию по легализации налоговой базы и др. Ответственность за налоговые правонарушения и преступления, выявляемые по результатам проверки. Важные налоговые решения высших судов берем на вооружение: победы налогоплательщиков и какими судебными решениями будут руководствоваться налоговые органы.
Стаж работы в налоговых органах более 10 лет. Проводит налоговые проверки организаций – налогоплательщиков различных форм собственности. В ходе семинара поделится своим практическим опытом общения с налогоплательщиками.
Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.
Подборка курсов на e-mail