Курс, семинар, тренинг Как планировать налоги компании. Готовимся к 2017 году

Даты начала обучения

Продолжительность:
1 день (8 часов)

Стоимость обучения:

8 900 р.

Добавить к сравнению

Налоговое планирование в своих активных формах предполагает «подстраивание» налогоплательщика под избранные им благоприятные налоговые режимы и требует, таким образом, во многих случаях изменить форму или даже содержание его деятельности.

Бухгалтерский семинар Смирновой Т.С. "Как планировать налоги компании. Готовимся к 2017 году" ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов бухгалтерии, финансовых директоров, юристов.

В стоимость семинара входит:

  • комплект для записей (блокнот, ручка),
  • питание участников (кофе-брейки, обед),
  • авторские методические материалы,
  • сертификат Учебного центра "БизнесАрт",
  • сертификат ИПБР (для аттестованных профбухгалтеров при посещении 4-х семинаров),
  • гарантированный ответ на Ваш вопрос, присланный за 3 дня до начала мероприятия.

Программа курса

1.​ Налоговое планирование на 2017 г. с учетом изменений НК. Основные направления налоговой политики Правительства РФ на 2016-2018 гг. Как автоматическая система контроля за уплатой НДС повлияла на раскрытие схем по уходу от уплаты налогов. Какие пояснения к декларации по НДС обоснуют причины расхождений с контрагентами.

2.​ Как новации ГК РФ повлияли на налоговое планирование компании. Бизнес-план компании как обоснование налоговой выгоды. Базовые критерии безопасности по оптимизации НДС в рамках группы компаний.

3.​ Схемы уклонения от уплаты налогов и получения необоснованной налоговой выгоды,выявленные налоговыми органами. Как инспекторы доказывают отсутствие деловой цели сделки.

4.​ Бизнес-план как обоснование экономической целесообразности расходов и планируемых доходов. Что должно быть в документе, кто должен утвердить и как судебные органы принимают бизнес - решения для защиты бизнеса. ​

  • Реальные сделки с законной налоговой экономией (анализ практических ситуаций). Налоговое планирование - какие способы не вызовут претензий.
  • Выплата дохода работнику: как повысить зарплату сотрудникам, не увеличив базу по взносам. Договор, который помогает сэкономить на страховых взносах. ДМС сотрудников как элемент экономии налога на прибыль и страховых взносов.
  • Основные средства компании, в т.ч. арендованные (полученные в лизинг) – как минимизировать налоговую нагрузку не нарушая закон. ​
  • Когда беспроцентные займы безопасны.
  • Как получить налоговую экономию, используя подарочные сертификаты. Скидки, бонусы как элементы маркетинговой политики компании.
  • Новый подход к аутсорсингу и аутстаффингу.
  • Спецрежимы в налогообложении: УСН и ЕНВД - как способ получения обоснованной налоговой выгоды.

5.​ Планируем НДС с учетом судебной практики и разъяснений МФ и ФНС. Уплата НДС в рассрочку, получение предоплаты, штрафные санкции, использование в расчетах векселей, задатка, залога, соглашение о новации обязательств и др. операции.

6.​ "Провальные" схемы налоговой экономии: как налоговые органы доказывают получение необоснованной налоговой выгоды. Как определить грань между уклонением от уплаты налогов и получением обоснованной налоговой выгоды. Ответственность налогоплательщика (налоговая, административная и уголовная) за получение необоснованной налоговой выгоды.

Преподаватели

Смирнова Лариса Петровна
преподаватель учебных центров

практикующий главный бухгалтер, аудитор. Опыт работы главным бухгалтером свыше 20 лет, опыт работы преподавателем свыше 10 ле

практикующий главный бухгалтер, аудитор. Опыт работы главным бухгалтером свыше 20 лет, опыт работы преподавателем свыше 10 ле
Резюме преподавателя

Даты и места проведения

Даты начала обучения не определены.

Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.

 Подборка курсов на e-mail
Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies  🍪