Семинар предназначен для главного бухгалтера, специалиста по налогообложению, аудитора, индивидуального предпринимателя.
В стоимость семинара входит:
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (№ 038455 выдана Департаментом образования г. Москвы 08.06.2017 г.)
Свидетельство об аккредитации Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России №А-0820/18 от 22.02.2018 г.
1. Порядок формирования налоговой базы по НДС: типичные заблуждения налогоплательщиков.
2. Как рассчитать НДС, если в договоре сумма не выделена.
3. Где скрывается безвозмездная передача.
4. Социальные блага для работников: питание, абонементы в бассейн, подарки, трудовые книжки.
5. Передача рекламой продукции: учимся на чужих ошибках.
6. Возмещаемые расходы: как быть с НДС.
7. Премии, скидки, бонусы: как оформить без последствий.
8. Штрафы, пени, неустойки: НДС-последствия.
9. Обеспечительные платежи: способ обеспечения или аванс.
10. Предоплата полученная: форма не имеет значения.
11. Заем – аванс: признаки схемы ухода от уплаты налогов.
12. Особенности формирования налоговой базы в рамках посреднических операций.
13. Дивиденды имуществом.
14. Период применения вычетов по НДС. Что говорят суды про определение трехлетнего срока.
15. Порядок ведения раздельного учета при осуществлении операций, облагаемых и необлагаемых НДС. Новое с 1 июля 2019 года, какие объекты включаются в раздельный учет. Соблюдение «правила 5%».
16. Учет НДС при получении субсидий; обязательный порядок ведения раздельного учета.
17. Восстановление НДС: перечень оснований, когда НДС восстанавливать не надо и особенности восстановления НДС.
18. Обзор разъяснений Минфина РФ, ФНС и судебной практики по спорам, касающимся определения налоговой базы, налоговых вычетов и счетов-фактур.
Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.
Подборка курсов на e-mail