Приглашаются:
- Главные бухгалтеры, бухгалтеры.
- Специалисты по налогообложению.
- Аудиторы, финансовые директора, руководители финансово-экономических служб.
- Руководители и сотрудники бухгалтерских служб.
В ходе мероприятия Вы получите:
- Ответы на сложные вопросы формирования бухгалтерской и налоговой отчетности.
- Способы защиты налогоплательщика от неправомерных действий налоговых органов.
- Обзор законодательных изменений в бухгалтерском учете и налогообложении.
- Подходы к налоговому планированию в свете последних изменений законодательства.
- Уточнить требования, предъявляемые к ведению бухгалтерского учета и порядку исчисления налогов.
- Ответы ев сложные вопросы минимизации налоговых рисков договорной работы.
В стоимость мероприятия входит:
- Комплект авторских материалов, кофе-паузы.
- Удостоверение о повышении квалификации в объёме 24 часа
Формат обучения:
- Очное с присутствием в центре повышения квалификации в г. Санкт-Петербург
В нашем центре предусмотрена гибкая система скидок:
- Зарегистрируйтесь и оплатите обучение за 30 дней до начала обучения и получите скидку 10%
- Зарегистрируйтесь и оплатите обучение за 45 дней до начала обучения и получите скидку 15%
- При участии 2-х специалистов и более от одной организации предоставляется скидка в размере 7%.
Изменения, касающиеся оплаты труда, НДФЛ и страховых взносов
- Новая отчетность по НДФЛ-как и что сдавать; новые штрафы за ее не предоставление и иные возможные негативные последствия для налогоплательщика; отчетность по НДФЛ для крупнейших налогоплательщиков и для налогоплательщиков, имеющих обособленные подразделения.
- Изменение в налоговых вычетах; уточнение даты перечисления НДФЛ; зависимость дня фактического получения дохода от даты утверждения авансового отчета по командировке; доходы физлица, по которым определен день, который признается датой их фактического получения; изменение срока о невозможности удержать НДФЛ; НДФЛ при выходе из общества.
- Разъяснение сложных вопросов, связанных с уплатой НДФЛ в письмах Минфина. (НДФЛ за членов ЕАЭС, лиц, имеющих статус беженцев, последствия удержания НДФЛ с авансов; НДФЛ за предоставляемое работнику помещение и пр.).
- Изменения, касающиеся уплаты и администрирования страховых взносов; изменения, касающиеся лизинга персонала и корреспондирующие изменения в законодательстве о страховых взносах.
- Изменения, непосредственно касающиеся оплаты труда (законодательство; приказы; разъясняющие письма ведомств по сложным вопросам).
Изменения, касающиеся налога на прибыль и НДС
- Изменения по НДС и налогу на прибыль, касающиеся амортизируемого имущества; предельных значений процентных ставок по обязательствам из контролируемых сделок; изменение условий, при которых организация вправе внести только квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль; изменения по НДС касающиеся спецрежимников, иные изменения.
- Налоговые риски. Первые итоги камеральных проверок по НДС и работы системы BigDate. Увеличение выездных проверок, фактически являющиеся последствиями камеральных. К чему привело изменение одновременно уголовно-процессуального законодательства и порядка проверки декларации по НДС. Налоговые риски. Разъяснения по поводу высоких налоговых рисков в письмах ведомств. Какие схемы выявят налоговые органы.
- Корпоративное и налоговое законодательство. Отмена печатей. Каким образом сдавать документы и обосновывать расходы в целях исчисления налога на прибыль.
Изменения, касающиеся налога на имущество. Изменения, касающиеся специальных налоговых режимов
- Изменения, касающиеся специальных налоговых режимов организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц.
- Какие способы оптимизации налога окончательно перестали работать.
Основные виды договоров с точки зрения налоговых последствий (договор купли-продажи, агентский, услуг, давальческий договор, лизинг и пр.)
- Сопровождающая документация.
- Риски и проблемы отдельных видов договоров и пути их решения.
- Когда формулировки вашего контрагента могут стать вашей проблемы.
Анализ договоров с точки зрения отсутствия рисков по налогу на прибыль
- Расходные, доходные и смешанные с точки зрения доходов и расходов договоры.
- Риски безвозмездных договоров с точки зрения налога на прибыль.
- Риски расходных договоров: на что обратить внимание в договоре.
- Документооборот по расходным договорам с точки зрения обоснованности затрат.
Анализ договоров с точки зрения рисков по налогу на добавленную стоимость
- Когда не стоит указывать единую сумму договора. Какие формулировки стоит использовать в договорах с иностранным контрагентом. Выполнение обязанностей налогового агента и формулировки договора.
- Сложные вопросы места определения работ (услуг). Как формулировки могут повлиять на необходимость уплаты НДС и риски, связанные с данными налогом.
Договоры и необоснованная налоговая выгода. Разъяснения ведомств, письма, судебная практика, касающиеся необоснованной налоговой выгоды. Основные схемы
- Оцениваем и минимизируем договоры с точки зрения обоснованности получения налоговой выгоды.
- Защита и доказательства отсутствия наличия необоснованной налоговой выгоды в суде.
- Изменения положения налогоплательщика в связи с наличием системы BigDate (камеральные проверки).
- Почему прежние способы защиты схем могут оказаться не результативными.
- Проверка контрагента.
Переквалификация сделок: порядок, риски, налоговые последствия
- Последние письма и разъяснения.
Недействительность договоров с точки зрения налоговых последствий
- Оцениваем и минимизируем налоговые риски.
- Письма ведомств, связанные с налоговыми последствиями недействительности сделок.
Договоры с физическими лицами, ИП и самозанятыми: оцениваем налоговые риски
- Риски безвозмездных договоров с точки зрения НДФЛ.
- Переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые: претензии ФСС, минимизация рисков, последствия.
Изменения в законодательстве, повлиявшие на налоговое планирование
- Изменения в порядке камеральной проверки деклараций по НДС (система Bigdata; первые результаты камеральных проверок согласно новому порядку, что кардинально меняется в налоговом планировании НДС.
- Какие старые способы минимизации НДС стали невозможны и что нового можно применить.
- Закон о деофшоризации, ответственность за несоблюдение перечеркивает ли он возможность использования иностранных юрисдикций в налоговом планировании; закон о налоговой амнистии капитала; новый порядок привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления: почему теперь не всегда результативно искать компромисс на уровне налоговой инспекции).
Общие правила применения способов оптимизации налогообложения: как избежать ошибок
- Построение холдинговой структуры бизнеса как основа налогового планирования среднего и крупного бизнеса.
- Особенности налогового планирования малого бизнеса.
Минимизация налога на прибыль в группе компаний
- Минимизация налога с помощью российских субъектов льготного налогообложения (давальческая схема, разделение потоков, использование субъектов льготного налогообложения; деятельность в простом товариществе; использование трансфертного ценообразования; лизинг; реорганизация; схемы с долями и пр.).
- Международное налоговое планирование сделок.
Налоговое планирование НДС
- Планирование оборотного НДС.
- Планирование НДС при крупных сделках.
- Минимизация налога при обычной деятельности предприятия.
Налоговое планирование зарплатных налогов и сборов
- Дивидендная схема; кооперативы; пониженные ставки страховых взносов; компенсационные выплаты; выплаты по ученическим договорам.
- Выплаты членам совета директоров.
- Перераспределение фонда оплаты труда и другие способы минимизации зарплатных налогов (сборов): нюансы применения.
- Реинвестирование финансов при применении способов экономии налога на прибыль.
Оценка и минимизация рисков при налоговом планировании
- Связанных с необоснованной налоговой выгодой; налоговые последствия недействительности сделок; риски, связанные с Финмониторингом.
Информация предоставляется по запросу.
Даты начала обучения не определены.