Приглашаются:
- Собственники, генеральные, финансовые директора;
- Руководители финансово-экономических служб;
- Руководители и сотрудники бухгалтерских служб, бухгалтера.
Цель семинара:
- Формирование и совершенствование знаний, умений и навыков главного бухгалтера и бухгалтера в свете требований профстандартов утвержденных Приказом Минтруда России от 22.12.2014 №1061н.
- Освоить подходы к налоговому планированию в свете последних изменений законодательства.
- Уточнить требования, предъявляемые к ведению бухгалтерского учета и порядку исчисления налогов.
- Обсудить проблемы минимизации налоговых рисков договорной работы.
В стоимость обучения входит: методический материал, кофе-паузы.
По окончании обучения выдается сертификат в объёме 8 часов.
- Зарегистрируйтесь и оплатите обучение за 30 дней до начала обучения и получите скидку 10%
- При участии 2-х специалистов и более от одной организации предоставляется скидка в размере 15%
- Запишись единовременно на два курса и получи скидку 15%
1. Основные виды договоров с точки зрения налоговых последствий (договор купли-продажи, агентский, услуг, давальческий договор, лизинг и пр.)
- Сопровождающая документация.
- Риски и проблемы отдельных видов договоров и пути их решения.
- Когда формулировки вашего контрагента могут стать вашей проблемы.
2. Анализ договоров с точки зрения отсутствия рисков по налогу на прибыль
- Расходные, доходные и смешанные с точки зрения доходов и расходов договоры.
- Риски безвозмездных договоров с точки зрения налога на прибыль.
- Риски расходных договоров: на что обратить внимание в договоре.
- Документооборот по расходным договорам с точки зрения обоснованности затрат.
3. Анализ договоров с точки зрения рисков по налогу на добавленную стоимость
- Когда не стоит указывать единую сумму договора. Какие формулировки стоит использовать в договорах с иностранным контрагентом. Выполнение обязанностей налогового агента и формулировки договора. Сложные вопросы места определения работ (услуг). Как формулировки могут повлиять на необходимость уплаты НДС и риски, связанные с данными налогом.
4. Договоры и необоснованная налоговая выгода. Разъяснения ведомств, письма, судебная практика, касающиеся необоснованной налоговой выгоды. Основные схемы
- Оцениваем и минимизируем договоры с точки зрения обоснованности получения налоговой выгоды.
- Защита и доказательства отсутствия наличия необоснованной налоговой выгоды в суде.
- Изменения положения налогоплательщика в связи с наличием системы Big Date (камеральные проверки).
- Почему прежние способы защиты схем могут оказаться не результативными.
- Проверка контрагента.
5. Переквалификация сделок: порядок, риски, налоговые последствия
- Последние письма и разъяснения.
6. Недействительность договоров с точки зрения налоговых последствий
- Оцениваем и минимизируем налоговые риски.
- Письма ведомств, связанные с налоговыми последствиями недействительности сделок 2018г.
7. Договоры с физическими лицами и ИП: оцениваем налоговые риски
- Риски безвозмездных договоров с точки зрения НДФЛ.
- Переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые: претензии ФСС в 2018 г, минимизация рисков, последствия.
Информация предоставляется по запросу.
Даты начала обучения не определены.