Курс, семинар, тренинг Налоговые риски договорной работы

Даты начала обучения

Продолжительность:
1 день (8 часов)

Стоимость обучения:

11 300 р.

Добавить к сравнению

Приглашаются:

  • Собственники, генеральные, финансовые директора;
  • Руководители финансово-экономических служб;
  • Руководители и сотрудники бухгалтерских служб, бухгалтера.

Цель семинара:

  • Формирование и совершенствование знаний, умений и навыков главного бухгалтера и бухгалтера в свете требований профстандартов утвержденных Приказом Минтруда России от 22.12.2014 №1061н.
  • Освоить подходы к налоговому планированию в свете последних изменений законодательства.
  • Уточнить требования, предъявляемые к ведению бухгалтерского учета и порядку исчисления налогов.
  • Обсудить проблемы минимизации налоговых рисков договорной работы.

В стоимость обучения входит: методический материал, кофе-паузы.

По окончании обучения выдается сертификат в объёме 8 часов.

  • Зарегистрируйтесь и оплатите обучение за 30 дней до начала обучения и получите скидку 10%
  • При участии 2-х специалистов и более от одной организации предоставляется скидка в размере 15%
  • Запишись единовременно на два курса и получи скидку 15%

Программа курса

1. Основные виды договоров с точки зрения налоговых последствий (договор купли-продажи, агентский, услуг, давальческий договор, лизинг и пр.)

  • Сопровождающая документация.
  • Риски и проблемы отдельных видов договоров и пути их решения.
  • Когда формулировки вашего контрагента могут стать вашей проблемы.

2. Анализ договоров с точки зрения отсутствия рисков по налогу на прибыль

  • Расходные, доходные и смешанные с точки зрения доходов и расходов договоры.
  • Риски безвозмездных договоров с точки зрения налога на прибыль.
  • Риски расходных договоров: на что обратить внимание в договоре.
  • Документооборот по расходным договорам с точки зрения обоснованности затрат.

3. Анализ договоров с точки зрения рисков по налогу на добавленную стоимость

  • Когда не стоит указывать единую сумму договора. Какие формулировки стоит использовать в договорах с иностранным контрагентом. Выполнение обязанностей налогового агента и формулировки договора. Сложные вопросы места определения работ (услуг). Как формулировки могут повлиять на необходимость уплаты НДС и риски, связанные с данными налогом.

4. Договоры и необоснованная налоговая выгода. Разъяснения ведомств, письма, судебная практика, касающиеся необоснованной налоговой выгоды. Основные схемы

  • Оцениваем и минимизируем договоры с точки зрения обоснованности получения налоговой выгоды.
  • Защита и доказательства отсутствия наличия необоснованной налоговой выгоды в суде.
  • Изменения положения налогоплательщика в связи с наличием системы Big Date (камеральные проверки).
  • Почему прежние способы защиты схем могут оказаться не результативными.
  • Проверка контрагента.

5. Переквалификация сделок: порядок, риски, налоговые последствия

  • Последние письма и разъяснения.

6. Недействительность договоров с точки зрения налоговых последствий

  • Оцениваем и минимизируем налоговые риски.
  • Письма ведомств, связанные с налоговыми последствиями недействительности сделок 2018г.

7. Договоры с физическими лицами и ИП: оцениваем налоговые риски

  • Риски безвозмездных договоров с точки зрения НДФЛ.
  • Переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые: претензии ФСС в 2018 г, минимизация рисков, последствия.

Преподаватели

Информация предоставляется по запросу.

Даты и места проведения

Даты начала обучения не определены.

Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.

 Подборка курсов на e-mail
Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies  🍪