Приглашаются:
- Cобственники компаний.
- Директора, генеральные директора и их заместители по ключевым направлениям деятельности компании.
- Главные бухгалтеры, специалисты по налогообложению, аудиторы.
- Финансовые директора, руководители финансово-экономических служб.
- Руководители и сотрудники бухгалтерских служб.
- Руководители и специалисты различных направлений, заинтересованные в получении новых компетенций.
Цель семинара:
- Формирование и совершенствование знаний, умений и навыков главного бухгалтера и бухгалтера в свете требований профстандартов утвержденных Приказом Минтруда России от 22.12.2014 №1061н.
- Освоить подходы к налоговому планированию в свете последних изменений законодательства.
- Актуализировать знания в области ведения учета и налогообложения расчетов с персоналом по оплате труда.
- Уточнить требования, предъявляемые к ведению бухгалтерского учета и порядку исчисления налогов.
В стоимость обучения входит: методический материал, 2 кофе-паузы.
По окончании обучения выдается сертификат в объёме 8 часов.
- Зарегистрируйтесь и оплатите обучение за 30 дней до начала обучения и получите скидку 10%
- При участии 2-х специалистов и более от одной организации предоставляется скидка в размере 15%
- Запишись единовременно на два курса и получи скидку 15%
1. Изменения в законодательстве, повлиявшие на налоговое планирование
- Изменения в порядке камеральной проверки деклараций по НДС (система Big data; первые результаты камеральных проверок согласно новому порядку, что кардинально меняется в налоговом планировании НДС).
- Какие старые способы минимизации НДС стали невозможны и, что нового можно применить.
- Закон о деофшоризации, ответственность за несоблюдение (перечеркивает ли он возможность использования иностранных юрисдикций в налоговом планировании; закон о налоговой амнистии капитала; новый порядок привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления: почему теперь не всегда результативно искать компромисс на уровне налоговой инспекции).
2. Общие правила применения способов оптимизации налогообложения: как избежать ошибок
- Построение холдинговой структуры бизнеса как основа налогового планирования среднего и крупного бизнеса.
- Особенности налогового планирования малого бизнеса.
3. Минимизация налога на прибыль в группе компаний
- Минимизация налога с помощью российских субъектов льготного налогообложения (давальческая схема, разделение потоков, использование субъектов льготного налогообложения; деятельность в простом товариществе; использование трансфертного ценообразования; лизинг; реорганизация; схемы с долями и пр.).
- Международное налоговое планирование сделок.
4. Налоговое планирование НДС
- Планирование оборотного НДС.
- Планирование НДС при крупных сделках.
- Минимизация налога при обычной деятельности предприятия.
5. Налоговое планирование зарплатных налогов и сборов
- Дивидендная схема; кооперативы; пониженные ставки страховых взносов; компенсационные выплаты; выплаты по ученическим договорам.
- Выплаты членам совета директоров.
- Перераспределение фонда оплаты труда и другие способы минимизации зарплатных налогов (сборов): нюансы применения.
- Реинвестирование финансов при применении способов экономии налога на прибыль.
6. Оценка и минимизация рисков при налоговом планировании
- Связанных с необоснованной налоговой выгодой; налоговые последствия недействительности сделок; риски, связанные с Финмониторингом.
Информация предоставляется по запросу.
Даты начала обучения не определены.