Курс, семинар, тренинг Претензии налоговиков по НДС и налогу на прибыль: способы защиты налогоплательщика

Даты начала обучения

Продолжительность:
1 день

Стоимость обучения:

18 900 р.

Добавить к сравнению

Программа курса

Семинар проводят:

Ольга Анатольевна БОНДАРЕНКО – к.ю.н., доцент, аттестованный аудитор, налоговый консультант, ведущий специалист консультационного центра «Ависта консалтинг», преподаватель, член Научно‑экспертного и Учебно-методического советов Палаты налоговых консультантов

Максим Анатольевич РОВИНСКИЙ – адвокат, партнер, руководитель практики налогового и таможенного права юридической фирмы «ЮСТ»

Программа

  • Ужесточение налогового администрирования: анализ правовых новелл 2015 года, позиций арбитражных судов, разъяснений Минфина и ФНС России
  • Новое в проведении камеральных проверок по НДС и налогу на прибыль
  • Как аргументированно доказать обоснованность налоговой выгоды по НДС и налогу на прибыль: правовые секреты и технологии
  • Типичные претензии налоговиков к исчислению НДС
  • Когда возникает база по НДС
  • Доначисление НДС по «безвозмездным» операциям
  • Премии: какие облагаются НДС, а какие корректируют налоговые вычеты
  • НДС по полученному авансу при отсутствии последующей реализации: как быть
  • Налоговые вычеты НДС: что означает «принятие на учет»
  • В каких случаях вычет НДС может стать основанием для возбуждения уголовного дела в отношении руководителя организации
  • Типичные претензии налоговиков к исчислению налога на прибыль
  • Доначисление доходов по договорам длящегося характера, по безвозмездным поступлениям
  • Непризнание расходов: приоритет ст. 270 НК РФ в однозначной квалификации расходов
  • Как обосновать деловую цель: спорные ситуации (в чем отличие рекламы от дарения; чем отличается ремонт от реконструкции; что означает «доведение до состояния, пригодного для использования» и пр.)
  • Оформление «первички»: новые основания для спора с налоговиками
  • Что делать, если одна норма налогового законодательства позволяет признать расходы, а другая – запрещает (анализируем спорные ситуации)
  • Особые условия перехода права собственности
  • Безвозмездность: анализ рисков и конфликтов
  • Анализ нарушений налогового законодательства по налогу на прибыль организаций, на которые обращают внимание налоговики при проведении камеральных и выездных проверок
  • Способы упреждающей самозащиты налогоплательщика от возможных претензий налоговых органов
  • «Формула надежности», определение деловой цели, качественное и содержательное документирование сделок
  • Как налоговики работают с декларациями по НДС и налогу на прибыль и какие контрольные соотношения в декларациях важно отследить в порядке упреждающей самопроверки, чтобы не возникли основания для претензий
  • Сверку каких сведений о фактах хозяйственной деятельности необходимо контролировать налогоплательщику в декларациях по НДС и налогу на прибыль, в первичных документах, в регистрах налогового и бухгалтерского учета
  • Как подготовиться к даче пояснений относительно ошибок и разночтений, выявленных налоговиками в представленных налогоплательщиком документах: рекомендации экспертов
  • Служебная записка и маркетинговая политика как аргументы защиты налогоплательщика
  • Советы по построению линии защиты налогоплательщика в суде (аргументация, выстраивание активной позиции)
  • Ответы на вопросы, практические рекомендации

Преподаватели

Информация предоставляется по запросу.

Даты и места проведения

Даты начала обучения не определены.

Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.

 Подборка курсов на e-mail
Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies  🍪