Курс, семинар, тренинг Валютные операции при совершении внешнеэкономических сделок. Бухгалтерские, налоговые, правовые вопросы ВЭД

Даты начала обучения

Продолжительность:
2 дня

Стоимость обучения:

21 700 р.

Добавить к сравнению

Программа курса

Семинар проводят:

Ольга Александровна АНТОШИНА – к.э.н., доцент, член Экспертного совета по совершенствованию налогового законодательства, практикующий аудитор, главный методолог аудиторской компании, налоговый консультант, сертифицированный бухгалтер-практик SIP/SIPA, бизнес-тренер по программам МБА, действительный член ИПБ России, аттестованный преподаватель ИПБ России

Наталия Викторовна ПЛОТНИКОВА – к.э.н., зам. руководителя Федеральной службы финансово-бюджетного надзора

  • Новое в правовом регулировании внешнеэкономической деятельности: что важно знать бухгалтеру
  • Расчеты по внешнеторговым сделкам: требования законодательства о валютном регулировании и валютном контроле

Основные требования к расчетам при осуществлении валютных операций. Требования к открытию и ведению счетов за рубежом, предоставлению отчетности. Особенности проведения валютных операций через счета резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами территории РФ. Ответственность за нарушения валютного законодательства при совершении внешнеторговых сделок

  • Требования законодательства к внешнеэкономическому контракту и налоговые последствия их несоблюдения. Выбор базиса поставки по ИНКОТЕРМС 2010 и его влияние на налогообложение
  • Отдельные вопросы бухгалтерского и налогового учета в связи с ведением ВЭД

Бухгалтерский учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте. ПБУ 3/2006: учет курсовых разниц (в т.ч. у посредника); учет операций по продаже и покупке иностранной валюты. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте. Расчеты с подотчетными лицами по загранкомандировкам (отражение в бухгалтерском и налоговом учете). Налогообложение доходов нерезидентов у российского агента – источника выплаты

  • Бухгалтерский и налоговый учет импортных операций

Формирование в бухгалтерском учете фактической и налоговой стоимости импортируемых материальных ценностей. Особенности учета операций по исполнению импортного контракта, заключенного через российского посредника-комиссионера. Налоговые последствия при последующем изменении таможенной стоимости

  • Бухгалтерский и налоговый учет экспортных операций

Момент отражения экспортной выручки в бухгалтерском и налоговом учете. Особенности заключения экспортного контракта через российского посредника-комиссионера; влияние договора комиссии на учет операций по исполнению такого контракта у экспортера и комиссионера. Порядок учета курсовых разниц у экспортера и посредника (новое в 2015 году). Учет и налоговые последствия экспортного контракта, заключенного через иностранного посредника. Раздельный учет экспортных операций

  • Особенности исчисления и уплаты НДС при экспорте

Порядок и сроки подтверждения реального экспорта товаров. Налогообложение экспорта товаров по прямому контракту с иностранным контрагентом и по договору комиссии. НДС при неподтвержденном факте экспорта. Порядок определения налоговой базы. Налоговые вычеты. Условия восстановления НДС. Проблемы возмещения входного НДС при экспорте. Сложные вопросы подтверждения ставки 0%

  • Особенности налогообложения экспортно-импортных операций в рамках ТС

НДС и другие косвенные налоги при экспорте и импорте в рамках ТС. Регламент налогового администрирования в ТС. Порядок оформления налоговой декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию РФ с территорий государств – членов ТС. Новые подходы к квалификации нарушений валютного законодательства в рамках ТС

  • Ответы на вопросы, практические рекомендации

Преподаватели

Информация предоставляется по запросу.

Даты и места проведения

Даты начала обучения не определены.

Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.

 Подборка курсов на e-mail
Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies  🍪