Курс, семинар, тренинг Легализация бизнеса: как уйти от воровства НДС и "черного нала". Переход от "черных" и "серых" схем к "белым" и "светло-серым"

Даты начала обучения

Продолжительность:
1 день

Стоимость обучения:

9 900 р.

Добавить к сравнению

Программа курса

Семинар ориентирован на финансовых директоров и руководителей компаний, главных бухгалтеров, специалистов по налоговому планированию.

Семинар ведет: Кузьминых Артем Евгеньевич – Управляющий партнёр компании КУЗЬМИНЫХ, ЕВСЕЕВ & ПАРТНЕРЫ (KE&P), консультант по налоговому планированию и построению холдинговых структур, преподаватель Центра налогового администрирования и финансового управления Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Имеет значительный опыт практической работы по планированию налогообложения и финансовых потоков в рамках торгово-промышленного холдинга, а также опыт работы в области налогового и организационно-финансового консалтинга. Обладает глубокими знаниями и большим опытом в области рационального построения интегрированных холдинговых структур, налогового планирования деятельности отдельных предприятий и групп компаний, регулярно разрабатывает и внедряет новые схемы и методы планирования налогообложения и финансовых потоков. Автор десятков статей по налоговому планированию для ведущих профессиональных изданий. Среди клиентов – компании сферы производства, оптовой и розничной торговли, строительства, услуг населению и B2B. Автор и ведущий регулярных практических семинаров по налоговому планированию.

Программа мероприятия:

    Причины, по которым бизнес может работать не легально. «Черные», «серые», «белые» схемы и их «оттенки». Обналичивание, законные и незаконные цели использования «черного нала».

    Минимизация рисков «черных» и «серых» схем. «Светло-серые» схемы без фирм-«однодневок»:

        реализация товаров через неплательщика НДС (принципала) с использованием агентского договора;

        схема с небольшим агентским вознаграждением и большой дополнительной выгодой (агент – субъект УСН, договор предусматривает, что она вся принадлежит ему);

        недоимщик-банкрот;

        агент не может удержать НДС при выплате дохода принципалу-нерезиденту (векселем и т.п.);

        оптимизация НДС с использованием механизма переоценки.

    Способы ухода от фирм-«однодневок»:

        перевод всех или части оборотов на специальный налоговый режим или иного неплательщика НДС. Условия применения – наличие покупателей (заказчиков), не нуждающихся в вычете НДС, их выявление или искусственное «создание». Перераспределение доходов и расходов «с НДС» и «без НДС» между плательщиками и неплательщиками НДС в группе компаний;

        «рокировка» налоговой нагрузки: вместо воровства НДС – законная оптимизация и избежание переплат всех других налогов.

        Оптимизация налога на прибыль через затратные механизмы от низконалоговых субъектов, простое товарищество субъектов УСН, а также с участием компаний-нерезидентов.

        Примеры переплат налога на прибыль и НДС в группе компаний и способы их избежания.

        Перераспределение расходов от субъектов ЕНВД, патентной системы и УСН 6% в пользу субъектов ОСН и УСН 15%.

        Способы оптимизации по налогу на имущество.

    Риски традиционной «обналички» и способы ухода от неё:

        индивидуальный предприниматель как легальная альтернатива обналичиванию, дающая безналоговый доход. Порядок ведения кассовых операций и ИП – «дыры» и «лазейки». Способы дешевого или бесплатного получения наличных предпринимателем, ограничения и нюансы. Рекомендации по выбору банков;

        дивиденды от низконалоговых компаний (офшоры, субъекты ЕНВД, УСН);

        платежи от нерезидентов на корпоративные карты иностранных банков. Основания платежей;

        «обезналичивание» расходов, которые ранее оплачивались наличными.

    Легализация "черной" зарплаты:

        ИП – как использовать;

        дивидендная схема;

        случаи, когда выплата зарплаты на спецрежимах сохраняет свою актуальность;

        зарплата в большом размере – льготная (в некоторых случаях – нулевая) ставка страховых взносов;

        платежи от нерезидентов на карты;

        выплаты процентов, компенсаций, арендной платы, суточных, стипендий и т.п.

    Ответы на вопросы. По желанию и возможности – индивидуальное экспресс-моделирование налоговых схем для компаний-участниц семинара.

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

Преподаватели

Информация предоставляется по запросу.

Даты и места проведения

Даты начала обучения не определены.

Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.

 Подборка курсов на e-mail
Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies  🍪