Колмакова П.В. -(ведущий эксперт-консультант по налогообложению, аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, член Палаты налоговых консультантов РФ) Семинар для главного бухгалтера, специалиста по налогообложению, аудитора. Программа семинара. 1. Дата признания доходов и расходов при исчислении налога на прибыль. 2. Случаи, когда обязанность по начислению НДС не совпадает с моментом признания доходов от реализации по налогу на прибыль. 3. Если документы поступили с опозданием – отражение в учете, порядок исчисления налога на прибыль и НДС. Применение ст. 54 НК РФ: порядок исправления «ошибок» в налоговом учете. 4. Риски, связанные с несвоевременным отражением хозяйственных операций. 5. Уточненная декларация – право или обязанность? Проблема выбора – уточнять или не уточнять? 6. Особенности признания отдельных видов доходов: • доходы длительного периода: распределять или признать единовременно; • момент определения налоговой базы по НДС; • безвозмездные поступления: деньги и имущество от учредителей; «скрытые» доходы – можно ли воспользоваться вычетом НДС; • штрафы, пени, неустойки: период признания затрат; НДС-последствия; • проценты: когда и сколько; подводные камни раздельного учета входного НДС у заимодавца; • возмещаемые расходы: доход или не доход? Как быть с НДС? 7. Особенности признания отдельных видов расходов: • Расходы без доходов: учитывать в периоде возникновения или «перенести» в доходные периоды; • оцениваем риски и последствия. Как быть с вычетом по НДС; • дебиторская задолженность: когда долг становится безнадежным; • расходы на ремонт и модернизацию основных средств, в том числе арендованных; • где таится недоимка по НДС? Что необходимо учесть, чтобы при проверке не сняли расходы и вычет по НДС; • проценты по займам и кредитам: что таят в себе условия договора; • расходы на рекламу: разбираемся с понятиями. Состав и нормирование расходов. Оформление рекламных акций, участие в выставках и реклама в СМИ, Интернете; рекламная раздача товаров и продукции; сувенирная продукция с символикой фирмы, возможности признания расходов; • скидки и бонусы: отражение в налоговом учете. Новшества в исчислении НДС. Применение сводных корректировочных счетов-фактур; • понятие представительских расходов: оформление оправдательных документов. Нормируем вычет НДС; • расходы на подготовку и переподготовку (обучение) кадров, обучение работников за счет организации (в т.ч. получение образования) – правила признания расходов; • расходы на нормальные условия труда: бесплатное питание работников, организация мест для приема пищи, расходы на «чистую» воду, бытовую химию. Результат участия в семинаре: Вы сможете выявить проблемные места в отражении доходов и расходов, уменьшить риски, связанные с нарушением налогового законодательства, выработать стратегию взаимоотношений с проверяющими, минимизировать затраты организации.
Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.
Подборка курсов на e-mail