Семинар ведет: Кузьминых Артем Евгеньевич – Управляющий партнёр компании КУЗЬМИНЫХ, ЕВСЕЕВ & ПАРТНЕРЫ (KE&P), консультант по налоговому планированию и построению холдинговых структур, преподаватель Центра налогового администрирования и финансового управления Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Имеет значительный опыт практической работы по планированию налогообложения и финансовых потоков в рамках торгово-промышленного холдинга, а также опыт работы в области налогового и организационно-финансового консалтинга. Обладает глубокими знаниями и большим опытом в области рационального построения интегрированных холдинговых структур, налогового планирования деятельности отдельных предприятий и групп компаний, регулярно разрабатывает и внедряет новые схемы и методы планирования налогообложения и финансовых потоков. Автор десятков статей по налоговому планированию для ведущих профессиональных изданий. Среди клиентов – компании сферы производства, оптовой и розничной торговли, строительства, услуг населению и B2B. Автор и ведущий регулярных практических семинаров по налоговому планированию. Программа мероприятия: Причины, по которым бизнес может работать не легально. «Черные», «серые», «белые» схемы и их «оттенки». Обналичивание, законные и незаконные цели использования «черного нала». Минимизация рисков «черных» и «серых» схем. «Светло-серые» схемы без фирм-«однодневок»: реализация товаров через неплательщика НДС (принципала) с использованием агентского договора; схема с небольшим агентским вознаграждением и большой дополнительной выгодой (агент – субъект УСН, договор предусматривает, что она вся принадлежит ему); недоимщик-банкрот; агент не может удержать НДС при выплате дохода принципалу-нерезиденту (векселем и т.п.); оптимизация НДС с использованием механизма переоценки. Способы ухода от фирм-«однодневок»: перевод всех или части оборотов на специальный налоговый режим или иного неплательщика НДС. Условия применения – наличие покупателей (заказчиков), не нуждающихся в вычете НДС, их выявление или искусственное «создание». Перераспределение доходов и расходов «с НДС» и «без НДС» между плательщиками и неплательщиками НДС в группе компаний; «рокировка» налоговой нагрузки: вместо воровства НДС – законная оптимизация и избежание переплат всех других налогов. Оптимизация налога на прибыль через затратные механизмы от низконалоговых субъектов, простое товарищество субъектов УСН, а также с участием компаний-нерезидентов. Примеры переплат налога на прибыль и НДС в группе компаний и способы их избежания. Перераспределение расходов от субъектов ЕНВД, патентной системы и УСН 6% в пользу субъектов ОСН и УСН 15%. Способы оптимизации по налогу на имущество. Риски традиционной «обналички» и способы ухода от неё: индивидуальный предприниматель как легальная альтернатива обналичиванию, дающая безналоговый доход. Порядок ведения кассовых операций и ИП – «дыры» и «лазейки». Способы дешевого или бесплатного получения наличных предпринимателем, ограничения и нюансы. Рекомендации по выбору банков; дивиденды от низконалоговых компаний (офшоры, субъекты ЕНВД, УСН); платежи от нерезидентов на корпоративные карты иностранных банков. Основания платежей; «обезналичивание» расходов, которые ранее оплачивались наличными. Легализация "черной" зарплаты: ИП – как использовать; дивидендная схема; случаи, когда выплата зарплаты на спецрежимах сохраняет свою актуальность; зарплата в большом размере – льготная (в некоторых случаях – нулевая) ставка страховых взносов; платежи от нерезидентов на карты; выплаты процентов, компенсаций, арендной платы, суточных, стипендий и т.п. Ответы на вопросы. По желанию и возможности – индивидуальное экспресс-моделирование налоговых схем для компаний-участниц семинара. Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!
Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.
Подборка курсов на e-mail