Семинар ориентирован на главных бухгалтеров, юристов, финансовых директоров компаний.
Семинар ведет: Смирнова Татьяна Степановна - кандидат юридических наук, начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления по налоговым преступлениям МВД РФ. Проводит налоговые проверки налогоплательщиков различных форм собственности. В ходе семинара поделится своим практическим опытом.
Программа семинара:
- Какие сделки будут попадать под контроль налоговых органов.
- Новые правила определения взаимозависимых лиц.
- Какие будут права и обязанности у налогоплательщиков, осуществляющих контролируемые сделки.
- Новый вид налоговых проверок, проводимых налоговыми органами. Новые методы определения соответствия цен сделки рыночным: метод сопоставимой рентабельности и метод распределения прибыли. Использование комбинации нескольких методов определения рыночной цены для целей налогообложения. Симметричные корректировки налоговых обязательств.
- Кто и как сможет заключать соглашение с налоговыми органами о ценообразовании.
- Новый порядок исчисления НДС при предоставлении скидок. Корректировочные счета-фактуры: порядок оформления, сроки восстановления, для каких операций применять, отрицательные счета-фактуры, чем отличается корректировочный счет-фактура от обычного. Суммовые и курсовые разницы по договорам в у.е. и иностранной валюте при расчете НДС и налога на прибыль.
- Понятие налоговой выгоды и механизм ее возникновения. На чем строится концепция налоговой выгоды. Когда получение налоговой выгоды не является противоправным явлением.
- Методы обнаружения налоговой выгоды: деловая цель, должная осмотрительность и осторожность, реальность хозяйственных операций, переквалификация сделки или характера деятельности налогоплательщика.
- Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемые налоговыми органами. Доказательства, применяемые налоговыми органами и налогоплательщиками, подтверждающие получение обоснованной (необоснованной) налоговой выгоды.
- Позиция Высших судебных инстанций о налоговой выгоде и обоснованности расходов. Конституционный суд о законности и экономической обоснованности расходных документов. Оправдание сделки: договор подряда, консультационные услуги, маркетинговые исследования, договор аренды, лизинг, посреднические договоры, аутсорсинг персонала др.
- НДС и обоснованная налоговая выгода. Как получить налоговые вычеты по НДС если: контрагент не сдает отчетность, контрагент не перечислил полученный НДС в бюджет, инспекция не получила ответа от контрагента, у контрагента нет необходимой лицензии, подписи на счете-фактуре неуполномоченного лица, факсимильная подпись на счете - фактуре, счет-фактура от неплательщика НДС.
- Ответственность налогоплательщика (налоговая, административная и уголовная) за получение обоснованной (необоснованной) налоговой выгоды. Как определить грань между уклонением от уплаты налогов и получением обоснованной налоговой выгоды.
Для проф. бухгалтеров – возможность получения сертификата о 40-часовом ежегодном повышении квалификации!
Стоимость участия семинара 8900 руб.
Место проведения г. Москва, ул. Трифоновская 57
Семинар ведет: Смирнова Татьяна Степановна - кандидат юридических наук, начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления по налоговым преступлениям МВД РФ. Проводит налоговые проверки налогоплательщиков различных форм собственности. В ходе семинара поделится своим практическим опытом.
Даты начала обучения не определены.